Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

свод начислений и удержаний

Coollerok
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.06.2008
Сообщений: 118
Пост №1
 
15.07.2008 16:13

Может кто сталкивался с такой ситуацией?<br>В своде начислений и удержаний долг за предприятием на конец месяца и в следующем месяце долг на начало месяца разные!

STELLA310
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.07.2008
Сообщений: 22
Пост №2
 
15.07.2008 16:44

А закрытие месяца проводилось?

Coollerok
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.06.2008
Сообщений: 118
Пост №3
 
15.07.2008 16:52

Прошу прощения, я забыл написать. Моя конфа - ЗиК релиз 282.

ZiKoman
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.04.2008
Сообщений: 16
Пост №4
 
15.07.2008 17:25

по-моему для этого служит документ "Накопленная задолженность", обратите внимание - когда будете погашать долг перед работниками, надо погашать задолженность за каждый месяц раздельно (указывать в реквизите документа "выплата зарплаты")

Coollerok
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.06.2008
Сообщений: 118
Пост №5
 
15.07.2008 17:31

За каждый месяц делалсь накопленная задолженность. Начаная с марта и до текущего времени различные долги на начало и конец месяца. Можно по подробней: что за реквизит "выплата зарплаты"?

ZiKoman
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.04.2008
Сообщений: 16
Пост №6
 
15.07.2008 18:19

допустим: задолженность за предприятием за февраль - 100 руб., начислено за март - 1000 руб., удержано за март - 130 руб. тогда при выплате зарплаты в апреле в сумме 970 руб. (100+1000-130)надо сформировать ДВА документа "Выплата заработной платы" в одном указать (в левом верхнем углу окошечко такое, рядом кнопочки со стрелочками)за период: февраль - на сумму 100 руб., в другом: за период: март - на сумму 870 руб. оба документа могут быть датированы апрелем (реквизит "от" формат - дд.мм.гг)

Coollerok
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.06.2008
Сообщений: 118
Пост №7
 
15.07.2008 18:25

ZiKoman - Спасибо.<br>Я вот тут нашел из за кокого сотрудника эта проблемма возникает, но только не могу понять откуда эта сумма берется: Текущее начальное сальдо минус 28 копеек. А потом на начало следующего месяца стало +28 копеек

ZiKoman
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.04.2008
Сообщений: 16
Пост №8
 
15.07.2008 21:00

не совсем понятно, что значит + и - , но можно предположить, что начальное сальдо введено документом "накопленная задолженность", потом в текущем расчетном периоде выплачена сумма с учетом начального сальдо (без выполнения правила "за какой период начислено - за такой и выплачено") - в результате за расчетный период переплата, за предшествующий - недоплата. резюме: документ "выплата зарплаты" имеет два решающих параметра: период, задолженность за который от закрывает (указан в документе, параметр "за период"), и период в котором он проведен - в этом периоде он учитывается в своде зарплаты (не путать с параметром "дата документа" - по нему идет отражение вжурнале документов, может быть любым). если у вас в текущем периоде на начало имеется задолженность предприятия (28 коп.), надо выяснить, в каком периоде она образовалась, его и указывать в реквизите "за период" выплаты (на сумму 28 коп.), если задолженность накопилась за несколько периодов - надо вводить соответствующее кол-во выплат (но не более 28 :).<br>а вот что у меня творится с табелем - понять не могу (см. на 20 строчек вниз)

impuls
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.11.2005
Сообщений: 1798
Пост №9
 
16.07.2008 09:49

Проверьте расчетные листки. Если в предыдущем месяце сальдо на конец равно сальдо на начало в текущем, то все правильно. Если суммы не совпадают, можете исправить вручную текущее сальдо на начало месяца (не более 10 руб., если установлено округление сумм при выплате, иначе ищите ошибку).

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация