Может кто сталкивался с такой ситуацией?<br>В своде начислений и удержаний долг за предприятием на конец месяца и в следующем месяце долг на начало месяца разные!
Может кто сталкивался с такой ситуацией?<br>В своде начислений и удержаний долг за предприятием на конец месяца и в следующем месяце долг на начало месяца разные!
А закрытие месяца проводилось?
Прошу прощения, я забыл написать. Моя конфа - ЗиК релиз 282.
по-моему для этого служит документ "Накопленная задолженность", обратите внимание - когда будете погашать долг перед работниками, надо погашать задолженность за каждый месяц раздельно (указывать в реквизите документа "выплата зарплаты")
За каждый месяц делалсь накопленная задолженность. Начаная с марта и до текущего времени различные долги на начало и конец месяца. Можно по подробней: что за реквизит "выплата зарплаты"?
допустим: задолженность за предприятием за февраль - 100 руб., начислено за март - 1000 руб., удержано за март - 130 руб. тогда при выплате зарплаты в апреле в сумме 970 руб. (100+1000-130)надо сформировать ДВА документа "Выплата заработной платы" в одном указать (в левом верхнем углу окошечко такое, рядом кнопочки со стрелочками)за период: февраль - на сумму 100 руб., в другом: за период: март - на сумму 870 руб. оба документа могут быть датированы апрелем (реквизит "от" формат - дд.мм.гг)
ZiKoman - Спасибо.<br>Я вот тут нашел из за кокого сотрудника эта проблемма возникает, но только не могу понять откуда эта сумма берется: Текущее начальное сальдо минус 28 копеек. А потом на начало следующего месяца стало +28 копеек
не совсем понятно, что значит + и - , но можно предположить, что начальное сальдо введено документом "накопленная задолженность", потом в текущем расчетном периоде выплачена сумма с учетом начального сальдо (без выполнения правила "за какой период начислено - за такой и выплачено") - в результате за расчетный период переплата, за предшествующий - недоплата. резюме: документ "выплата зарплаты" имеет два решающих параметра: период, задолженность за который от закрывает (указан в документе, параметр "за период"), и период в котором он проведен - в этом периоде он учитывается в своде зарплаты (не путать с параметром "дата документа" - по нему идет отражение вжурнале документов, может быть любым). если у вас в текущем периоде на начало имеется задолженность предприятия (28 коп.), надо выяснить, в каком периоде она образовалась, его и указывать в реквизите "за период" выплаты (на сумму 28 коп.), если задолженность накопилась за несколько периодов - надо вводить соответствующее кол-во выплат (но не более 28 .<br>а вот что у меня творится с табелем - понять не могу (см. на 20 строчек вниз)
Проверьте расчетные листки. Если в предыдущем месяце сальдо на конец равно сальдо на начало в текущем, то все правильно. Если суммы не совпадают, можете исправить вручную текущее сальдо на начало месяца (не более 10 руб., если установлено округление сумм при выплате, иначе ищите ошибку).