добрый день <br>платформа 7.7<br>конфигурация Бух. общая, релиз 497<br><br>ситуация такая:<br>-предположим поступило 2 ед. товара по 1000 р. на них выделен ндс (Д19.3) 360 р. по ставке 18% ( док "поступление товара")<br>-далее 1 ед. товара мы перемещаем в розницу ("перемещение товара") при перемещении НДС включаем в стоимость в следствии чего получаем НДС (по кредиту 19.3) за 1 ед. товара т.е. получается 180 р. <br>-затем эту самую еденицу в рознице мы продаем документов "продажа в розницу" (облагая ЕНВД)<br>-другую еденицу товара продаем оптом (док. "Отгрузка товаров, продукции")<br>-формируем книгу покупок которая в свою очередь отражает поступление товара и его НДС 360 р.<br>и соответсвенно делает проводку по Кредит 19.3 на сумму 360 р. (совсем никак не учитывая тот момент что 180 р за товар в рознице я уже кредитовал по счету 19.3)<br><br>в итоге получается что на счете 19.3 зависает сумма в -180 р. <br><br>вопрос следущий что именно делать с этими остатками на 19.3 каким образом их списать, и есть ли вообще возможность это сделать стандартным функционалом типовой конфигурации или же это необходимо реализовывать вручную<br><br>заранее спасибо!<br>