Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой. От централизованной бухгалтерии в середине года отделяются организации. Передаются остатки по всем счетам, в том числе и кассовый расход по 304.05.1. Как правильно разнести остатки по счетам в середине года?Пробовала и через счет 304.04.1 и через 00. При формировании формы 0503127 р,2 в отделившихся оргазациях, эти суммы не попадают в отчет. Существуют ли какие-либо инструкции регламентирующие разделение в бюджетной организаций? Буду очень рада ответу.