Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Подскажите!!!

Natka2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2009
Сообщений: 87
Пост №1
 
07.01.2009 18:52

Подскажите пожалуйста!!!!<br>В программе 1С версия 4.5 при формировании баланса, по строке 621 показывается сальдо счета 60.1., и авнсы выданные не засчитываются.<br>Правильно ли это? А я думала что должно сальдо 60счета

Alexandr VA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2007
Сообщений: 1666
Пост №2
 
07.01.2009 23:24

См. расшифровку F5

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №3
 
08.01.2009 12:11

выданные авансы - это ваши активы (вам должны поставщики, а не вы им), которые отражаются по строке 240.

Natka2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2009
Сообщений: 87
Пост №4
 
08.01.2009 12:55

Сергей мы в октябре перечислили аванс за ОС Д60.2 К 51<br>В ноябре получили ОС :проводка Поступление ОС Д 08 К 60.1<br><br>Получается ни кто ни кому не должен. А у меня отражается в балансе по строке 621 сальдо 60.1 счета. и в дебеторке показывается что нам должны поставщики.<br>А сальдо 60 нормально, что то не пойму ни как.

Natka2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2009
Сообщений: 87
Пост №5
 
08.01.2009 12:56

F5 показывает сальдо 60.1 счета

buh1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.02.2005
Сообщений: 1145
Пост №6
 
08.01.2009 13:04

> Сергей мы в октябре перечислили аванс за ОС Д60.2 К 51<br>> В ноябре получили ОС :проводка Поступление ОС Д 08 К 60.1<br>> <br>> Получается ни кто ни кому не должен. А у меня отражается в балансе по строке 621 сальдо 60.1 счета. и в дебеторке показывается что нам должны поставщики.<br>> А сальдо 60 нормально, что то не пойму ни как.<br><br>А зачет аванса-то сделали? Что-то не вижу по проводкам<br><br>

Natka2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2009
Сообщений: 87
Пост №7
 
08.01.2009 13:21

А закрытие месяца разве не делает зачет? Подскажите пожалуйста как сделать

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №8
 
08.01.2009 19:40

вы забыли сделать проводку по зачету аванса Д60.1 К60.2

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №9
 
08.01.2009 19:42

зачет аванса болжен был сделаться документом поступление ВНА. Если она не сделелась, то у вас не совпадает аналитика или даты.

Natka2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2009
Сообщений: 87
Пост №10
 
09.01.2009 15:25

Я ввела документ поступление ОС,и поставила "зачет аванса поставщику", 60 счет закрылся.А в балансе показывается 60.1 счет.Я попробовала сейчас ввести документ "Зачет аванса поставщику" но выходит, что "сумма зачета аванса по договору превышает аванс выплаченный по данному договору" программа 2 раз зачитывает наверное...Что то может неправильно сделала?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация