Ситуация следующая: обрудование приобретено в лизинг и числится на балансе лизингополучателя,отражение лизинговых платежей в БУ идет посредством начисления амортизации,в НУ также начисляется амортизация, но в меньшей сумме. На сумму разницы амортизаций в программе формируется проводка по виду учета ВР, соотвественно в дальнейшем при закрытии месяца формируется проводка Дт77 Кт68.04.2 Остаток лизингового платежа в НУ признается прочими расходами и проводится операцией введенные вручную по виду учета НУ по Дт 26.02. Так же я формирую в этой же операции проводку на такую же сумму по виду учета ВР, но со знаком минус. Руководствуясь правилом Бу=НУ+ВР+ПР. Но при закрытии месяца программа не формирует проводку Дт 68.04.02 Кт77. Подскажите по какой причине? Версия 1С Бухгалтерия предприятия 8.1