Храню я чеки на счете который сделал сам 76.99 (Электронные чеки)<br>этими электрнными чеками надо оплатить услуги.<br><br>вот что я делаю: с помощью Покупка->Поступления товаров и услуг получается проводка<br>Д26 К60<br><br>Теперь мне надо оплатить услугу, с помощью электронных чеков.<br>стандарного документа нет (типа расходный кассовый ордер или исходящее платежное поручение). и я делаю вручную<br>Операции, введенные вручную <br>и добавляю проводку<br><br>Д60 К76.99<br><br>и в КУДиР строчки не появляется, расходны не засчитываются. 1С не поняла что я оплатил услугу эту.<br><br>Как выйти из ситуации?<br><br>