Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Ввод новых счетов

Бухгалтеренок
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.01.2004
Сообщений: 4
Пост №1
 
29.01.2004 15:39

Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить проводками ввод новых счетов? Где об этом можно почитать?<br><br>в частности, ранее учет проф. взносов велся аналитически, сейчас я хочу ввести данные в баланс. Когда лучше это делать? в конце или начале года? Я бухгалтер профкома - НКО очень бы хотелось пообщаться с теми, у кого была похожая ситуация

teplichky
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.12.2003
Сообщений: 18
Пост №2
 
30.01.2004 11:36

если я вас правильно поняла, то сначала вы должны внести новые счет в план счетов , а дальше формировать проводки только вручную

Катастрофа
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.01.2004
Сообщений: 20
Пост №3
 
02.02.2004 13:57

Что значит аналитически? Вы что, вообще нигде не отражали поступление проф.взносов? Уточните, пожалуйста.<br><br>Если вы хотите внести остатки, то вам нужно вручную ввести проводки в корреспонденции со счетом 00. <br><br>Если вы хотите внести поступление проф.взносов, то вносите обычной проводкой

Бухгалтеренок
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.01.2004
Сообщений: 4
Пост №4
 
05.02.2004 16:40

Да. раньше бывший бухгалтер вела учет в профвзносов в тетрадке :( <br><br><br><br>> Проводки будут такие:<br><br>> Д76 К98 - удержаны проф. взносы на предприятии (по справке) 100%<br><br>> Д 51 К 76 - получены проф. взносы 100%<br><br>> Д 98 К 86 - зачислена часть проф. взносов нам в доходы 80%<br><br>> Д 98 К 79 - зачислена др. часть проф. взносов для вышестоящ. профсоюзной<br><br>организации 20%<br><br>> Д 79 К 51 перечислена часть профвзносов 20% вышестоящ. орг-ции<br><br><br><br>> Какими проводками мне ввести остатки *** . и кредит. задолженности по проф. взносам? Каким числом это лучше сделать - 31 декабря или 01 января?<br><br>Правильно ли будет Д76 К 98 - нам должны на 01.01.04<br><br>Д98 К 79 - мы должны???<br><br><br><br>

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация