Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Учет ОС в составе МПЗ при совмещении ОСНО+ЕНВД в 1С БУХ 8.1

TomaS2305
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.10.2009
Сообщений: 3
Пост №1
 
22.10.2009 15:57

Помогите!<br>ИП совмещает ОСНО и ЕНВД. Ведется раздельный учет . 30.09.2009г. приобретены ОС стоимостью до 20,0 т.руб. Оприходовала документом "Поступление оборудования" , приняла к учету с вводом в эксплуатацию. БУ: Списала при принятии к учету, НУ: Включила в расходы при принятии к учету,амортизацию не начислять.По документу "Принятие к учету ОС" сформировались проводки<br>Дт01 Кт08 - ст-ть ОС без НДС, Дт44.01"Амортизация ОСН" Кт01 - ст-ть ОС без НДС, Дт44.01 "Амортизация ЕНВД" Кт01 - ст-ть ОС без НДС, Дт 44.01"Амортизация распределяется" Кт01 -ст-ть ОС без НДС. Что за чушь? Наверно, я где-то сделала неправильные настройки, потому-что и в книгу покупок попал весь НДС, а не часть ОСНО.

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №2
 
26.10.2009 23:04

1. Оприходование активов длительного пользования в составе МПЗ отражется документами Поступление товаров услуг с видом покупка комиссия на счет 10.09. Далее документом Передача материалов в эксплуатацию с 10.09 их стоимость списывается насчет 44 и одновременно для организации надлежащего учета и контроля за их наличием и движением этим же документом делается проводка на забалансовый счет МЦ.04.<br><br>2. Автоматическое распределение НДС между ЕНВД и ОСНО делается докуметом Распределение НДС косвенных расходов.<br><br>Для сведения на будущее: НДС по ОС в ред. 1.6 автоматически не распределяется, нужны корректировки записей в регистры подсистемы НДС.<br><br>--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru) ---

Черничка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 497
Пост №3
 
05.05.2010 11:31

<<Для сведения на будущее: НДС по ОС в ред. 1.6 автоматически не распределяется, нужны корректировки записей в регистры подсистемы НДС.>><br><br>Вот это действительно проблема.<br>Подскажите пжл, каким документом надо сделать эти корректировки?<br>

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587
Пост №4
 
05.05.2010 13:10

Операции - Корректировка записей регистров (датой Принятия к учету) по регистру НДС по косвенным расходам

Черничка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 497
Пост №5
 
05.05.2010 21:43

Спасибо, попробую сформировать этот документ.

Черничка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 497
Пост №6
 
06.05.2010 13:03

Фу, какой замороченный документ, полдня игралась с ним - так толку и не дала:<br>в закладке "НДС по косвенным расходам" нужно выбрать статью затрат, но ведь сумма НДС в части не облагаемой НДС должна пойти на стоимость ОС. <br>Не понимаю, как заполнить эту "Корректировку записей регистров"?

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587
Пост №7
 
06.05.2010 14:50

Задумалась о Вашем вопросе...даже если в качестве счета затрат указать счет 08 (в Корректировке записей регистров)ну и всю остальную аналитику по нему, то сумма НДС уйдет на 08 только в конце налогового периода по НДС, т.е. в конце квартала...<br>А Принятие к учету может быть ведь и раньше, таким образом сформируется неполная стоимость ОС, а в конце квартала на счете 08 еще и зависнет сумма НДС(((<br><br>В таком случае может будет удобнее вручную рассчитать НДС, который нужно включить в стоимость ОС и отнести с 19.01 на 08.04 документом Списание НДС до Принятия к учету.<br><br>Хотя вопрос спорный... ведь по Закону распределение НДС осуществляется по итогам налогового периода по НДС - КВАРТАЛА.

Черничка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 497
Пост №8
 
06.05.2010 16:03

До окончания квартала мы ещё не знаем % распределения НДС, поэтому сейчас заранее невозможно рассчитать сколько куда отнести. <br>Документ "Корректировка записей регистров" в нашем случае не поможет.

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587
Пост №9
 
06.05.2010 16:10

> До окончания квартала мы ещё не знаем % распределения НДС, поэтому сейчас заранее невозможно рассчитать сколько куда отнести. <br>Исходя из какой стоимости тогда начисляете амортизацию? Потом всё пересчитывать?<br>

Черничка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 497
Пост №10
 
06.05.2010 18:33

Да, придётся амортизацию ОС пересчитывать, а следовательно и налог на прибыль - тоже!Очень замороченный процесс, но других вариантов нет.<br>В конце квартала узнаем % распределения НДС, вручную рассчитаем сумму НДС для прибавления её к стоимости ОС.<br>Но всё-таки, каким образом эта сумма НДС должна попасть в книгу продаж? Документ "Корректировка записей регистров" попробовала - не помогает. Или я его неправильно заполняла...

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация