Наша организация не платит НДС с авансов (предоплаты). В июле ошибочно был начислен НДС с авансов, в августе обнаружили ошибку сделали следующее:<br>Д-т 68 (НДС) К-т 76 (Авансы) - 32000,00 (красным)<br>Сделали запись в книгу покупок 32 000,00<br>Правильно ли мы сделали? если нет напишите как сделать, какие проводки, как отразить в книге покупок, продаж?