Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1С УСН 8. Проблема при закрытии месяца.

nui87
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2010
Сообщений: 25
Пост №11
 
22.03.2010 11:59

А выручка у нас идет начиная с марта. Ошибка выдается при закрытии января и февраля (не садятся в оборот товарные-накладные.

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587
Пост №12
 
22.03.2010 12:39

> (не садятся в оборот товарные-накладные. <br>Не поняла - это как? в оборот чего?<br><br>> А выручка у нас идет начиная с марта. Ошибка выдается при закрытии января и февраля <br>Если нет выручки, то закрывать только ручными операциями (на 90 или 97 - это уж Вы решаете)<br>

Фазилька
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.03.2010
Сообщений: 3
Пост №13
 
22.03.2010 14:07

у меня тоже самое.Вы как проблему решили??

Фазилька
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.03.2010
Сообщений: 3
Пост №14
 
22.03.2010 14:14

А какими проводками с использованием счета 97 можно закрыть?я отража Дт.91.02 Кт.51 расходы банка,а в конце месяца как закрыть?ответьте ,если нетрудно.

nui87
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2010
Сообщений: 25
Пост №15
 
22.03.2010 14:34

Пока ни как. Перепробовала все методы.

nui87
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2010
Сообщений: 25
Пост №16
 
22.03.2010 14:36

Не садятся в оборот суммы,которые проходят в товарных накладных. При закрытии месяца все та же ошибка выходит. хотя база распределения стоит.

Фазилька
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.03.2010
Сообщений: 3
Пост №17
 
22.03.2010 14:37

я вам сообщу,только в конце недели,ко мне специалист 1С придет.

nui87
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2010
Сообщений: 25
Пост №18
 
22.03.2010 14:39

Хорошо. Если я раньше разберусь,вам сообщу.

bearcat
новичок
офлайн
Пост №19
 
10.04.2010 20:33

кто-нить нашел , в чем причина?<br><br>подскажите, пож.<br>в марте Д 62 К 90/услуги = Х выручка<br>       Д 26 К 70, 69 = ХХ (зарплата и взносы)<br>       Д 26 К 60       ХХХ поставщиковуслуги <br>       Д 91 К 51       ХХХХ РКО банка<br><br>на вкладке ПРОИЗВОДСТВО - вкладка "счет 25,26" - установлено "по выручке"<br>снята галочка - использовать метод "директ-костинг" <br> методы распределения косвенных затрат заполнила<br>провела регламентное закрытие месяца и 1С не выдало никаких замечаний, молча провело<br>смотрю ПОСЛЕ ЭТОГО ОСВ - как висел счет 26 на остатках, так и висит<br><br> нашла на этом же форуме, что нужно изменить ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в номенклатуре, тогда все будет нормально. Так кто-то уже мучался, а после радостно сообщил эту новость. Искала - не нашла где там в номенклатуре "ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", то есть что имел ввиду тот счастливчик, который после долгого анализа, как он написал, все же понял что нужно делать.<br> что он имел ввиду? номенклатурная группа ? у меня выбрана<br>или мож быть на вкладке "счета учета" что-нить нужно поменять.<br>я и начала экспериметнировать , и так изменю и так, все без толку.<br>промучалась так минут тридцать, решила обмануть 1С, изменила одному из сотрудников счет затрат для зарплаты , сделала вместо 26 счет 20.<br>решила, что по логике 26 на 20 закрывается пропорционально тому что укажете: объем выпуска, мат затраты и т.д<br>Перезаполнила и перепровела начисление зп, начисление взносов, отражение зарплаты в регл учета. Проверила, теперь появилось еще начисление в Дт счета 20 с кредита 70 и 69.<br>Проверила, чтобы в учетной политике на вкладке производство была база распределения на вкладке для счета 20= база распределения ПО ВЫРУЧКЕ <br>после этого снова перепровела закрытие месяца.<br>программа теперь ругается, что мол, нету ей базы распределения прямых расходов<br>смотрю ОСВ<br>счет 26 закрылся, теперь висит счет 20<br><br> нету уже сил. <br><br>кто-нить подскажет, что нужно сделать, чтобы программа 1С увидело БАЗУ распределения и дала закрыть счета затрат 26 и 20 ?<br> <br> вот еще люди страдают , но никто так и не ответил какая хитрая причина в 1С ?<br>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=475533<br><br&gt;

LAV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2006
Сообщений: 69
Пост №20
 
11.04.2010 23:54

Для того, чтобы автоматически "закрывался" 26 счет в 8-ке при выбранной учетной политике "не директ-костинг" и порядке распределения ОПР и ОХР по "выручке" необходимо:<br>1. наличие выручки в данном месяце (к-т сч.90), причем с обязательной привязкой к соответствующей номенклатурной группе (соответствует понятию "вид деятельности" в терминах 7-ки).<br>2. наличие затрат по сч.20, причем с привязкой к той же номенклатурной группе, что и выручка.<br><br>Если же применять директ-костинг, то для "закрытия" сч.26 не важны ни сч.20, ни привязка выручки к номенклатурной группе, главное - наличие выручки в данном месяце.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация