В конце года суб.сч90 должны закрываться и 99 на 84 должен списываться. как это в 1С происходит, может автоматически есть или надо вручную делать?
В конце года суб.сч90 должны закрываться и 99 на 84 должен списываться. как это в 1С происходит, может автоматически есть или надо вручную делать?
> В конце года суб.сч90 должны закрываться и 99 на 84 должен списываться. как это в 1С происходит...<br><br>По разному...
Документ "закрытие месяца" на 31.12 дает возможность выполнить "Реформацию баланса".