Как правильно оформить БЛ, сданный задним числом (после закрытия месяца). В этом месяце я ставлю невыходы, а потом, когда получаю БЛ, провожу его. Но программа мне пишет, что за период БЛ документ-отклонение ужевведен.
Как правильно оформить БЛ, сданный задним числом (после закрытия месяца). В этом месяце я ставлю невыходы, а потом, когда получаю БЛ, провожу его. Но программа мне пишет, что за период БЛ документ-отклонение ужевведен.
Пусть пишет, а вы все равно проводите. В невыходах какую причину ставите?