Если учёл как обычный материал и просто списал в производство (не на спец счёте учли (10.10 и выше), а на 10.1 и т.п.) то увы, "на забаланс" оно никак не встанет само.
Если учёл как обычный материал и просто списал в производство (не на спец счёте учли (10.10 и выше), а на 10.1 и т.п.) то увы, "на забаланс" оно никак не встанет само.
> И прежде чем оспаривать моё мнение умейте читать вопрос:<br><br>Читать умею. А ваши ответы, как я заметила, не всегда соответствуют тому как и что можно сделать в программе. <br><br><br><br>
8-ку не знаю, по этому пишу как понимаю вопрос. <br>Пишу с точки зрения бухучёта.
я про инвентарь!
Так с точки зрения бухучета, такие материалы (которые передают в эксплуатацию) и не сажают на 10.1.
"> Подскажите, плиз: приобретены МПЗ (канц.товары),<br>Вот как звучал вопрос, причём здесь хозинвентарь?<br>Канцтовары - не хозинвентарь, а вполне подходят под описание плана счетов:<br><br>На субсчете 10-1 "Сырье и материалы" учитывается наличие и движение: сырья и основных материалов (в том числе строительных - у подрядных организаций), входящих в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являющихся необходимыми компонентами при ее изготовлении; вспомогательных материалов, которые участвуют в производстве продукции или (!) потребляются для хозяйственных нужд (!), технических целей, (!) содействия производственному процессу (!); сельскохозяйственной продукции, заготовленной для переработки, и т.п.<br><br>И если их учли ТАМ, то никто методологию учёта не нарушал.<br>А вот как быть потом чтоб учесть за кем что числится.....<br><br>"
И зачем отвечать, если не знаете! Тема же ясно увказывает на 8.2!<br>Откликнитесь, кто точно знает, как провести вышеуказанные МПЗ?
Всё дело в том, что "передать в эксплуатацию" можно только со счёта 10.10 (вроде в 8ке там такой счёт).<br>
Документом "передача в эксплуатацию" можно и с Кт10.01 (закладка хозинвентарь ).
> Значит всякие мышки, дыроколы, да и компы могу спокойно учесть как инвентарь?<br>Разве не может?