Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Подскажите с переработкой!!!

VseZnaika
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.04.2011
Сообщений: 3
Пост №1
 
14.04.2011 16:16

Организация занимается оказанием услуг. В процессе деятельности закупает материалы, которые потом передает в переработку сторонней организации, которая создает при их участии необходимые для оказания услуг конструкции. Мы их принимаем на счет 10.09 с помощью документа "Поступление из переработки". Проблема в том, что производственных процессов нет и на какие счета затрат относить процесс создания этих конструкций?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
14.04.2011 18:25

> В процессе деятельности закупает материалы<br>как это отражается у вас в учете?

VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №3
 
15.04.2011 05:50

> и на какие счета затрат относить процесс создания этих конструкций<br>А это ведь не ваш процесс. Вы покупаете материал, передаете стороннй организации и получаете от них готовую продукцию. Где тут ВАШ производственный процесс?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №4
 
15.04.2011 09:20

по бух.учету это ИХ производственный процесс. Это ОНИ производят продукцию по давальческой схеме. Ты же сам написал, что они готовую продукцию получают, а не покупают.

VseZnaika
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.04.2011
Сообщений: 3
Пост №5
 
15.04.2011 14:11

Тогда как быть нам? Мы купили материалы "Поступление товаров, услуг" Дт10.08 Кт 60.01, отдали их на переработку док-том "Передача сырья в переработку" Дт 10.07 Кт 10.08. Потом должны оприходовать получившиеся из них же с помощью услуг сторонней организации конструкции, как основные средства стоимостью до 20 тыс., т.е. опять же как материалы. Делаем это с помощью "Поступления из переработки":<br>Дт 10.09 Кт 20.01 - поступление конструкций<br>Дт 20.01 Кт 10.07 - списаны переработанные материалы<br>Дт 20.01 Кт 60.01 - отражены услуги по созданию конструкций<br>Дт 19.03 Кт 60.01 - НДС с услуг<br>Проблема возникает при закрытии месяца - поскольку конструкции это не готовая продукция, а МПЗ в обороте, то нет и не может быть реализации соответствующей номенклатуры, а есть отдельно взятая реализация услуг. При указании в док-тах переработки номенклатуры, соответствующей услугам, при закрытии 20-х счетов выдает ошибку - просит указать различные номенклатуры. При указании любой другой номенклатуры не закроется 20 счет при отсутствии выручки.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №6
 
15.04.2011 15:11

Вы проукцию продаете, а не услугу! Услуга, это когда пощупать нечего!

VseZnaika
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.04.2011
Сообщений: 3
Пост №7
 
15.04.2011 15:58

Мы эти конструкции не продаем, а используем в деятельности, а продаем УСЛУГИ!

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №8
 
15.04.2011 16:19

И сколько таких конструкций у вас уже набралось? Что с ними делаете, после того, как оказали услуги?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация