Спасибо большое!
Спасибо большое!
Аналогичная ситуация с земельным участком. Документом "поступление доп.расходов" никак не сделать, т.к. открывается справочник "номенклатура", а нужен "объекты строительства".<br>Вопрос в следующем:<br>Делаю ручную проводку как советовали д.76.09 к 68.10 15 000. Потом "поступление товаров услуг", на вкладке "услуги" создаю "госпошлина" и отношу в бу на 08.01 зем.участок, а в ну на 91.02 прочие косвенные расходы. Сумма попадает в ну на ВР, а нужно на ПР. Что не так?
Наверно так.
Только разницы постоянные в операции.<br>И проводка Дт 76.09 Кт 68.10 не нужна.
не знаю правильно или нет, но в итоге провела покупку ручными проводками, но так как мне нужно оформить всеравно не получается...т.к. в моем случае куплены здания с остаточной стоимостью по акту ОС-1 0%, соответственно я должна поставить объекты на учет но при этом на забалансовый счет т.к. объекты используются при 0 остаточной стоимости (списано продавцом до меня по лизингу). как провести - не знаю т.к. программа прямых проводок при постановке на учет на забалансовый счет не делает.
В первом посте у вас стоимость была, сейчас же вы говорите, что ее у вас нет - вы уж определитесь.<br> <br>Если вы купили здание - то у него не может быть первоначальная стоимость 0, ну никак. Т.к. "первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как новых, так и бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)" (М/У по БУ ОС).<br> <br>P.S.: <br>> поставить объекты на учет но при этом на забалансовый счет<br>Это с какого такого перепуга? Вы приобрели в собственность или в лизинг?
Есть стоимость покупки это фактическая стоимость + госпошлина за регистрацию в УФРС. и есть остаточная стоимость по ОС-1. по которой я обязана начислять \не начислять амортизацию по купленному зданию. т.к. остаточная стоимость по полученным ОС-1 составляет 0% делаю вывод что должна поставить на забалансовый счет, т.к. здание приобретено и используется. возможно я в чем-то ошиблась...но по логике вроде должно быть так а вот насколько это правильно и как это сделать в 1с 8.2 - не знаю.проводки-знаю, а как в программе все это сделать-не знаю...
ставить должна по покупной стоимости и ост.стоимость по учету у продавца не имеет значения.<br>> т.к. остаточная стоимость по полученным ОС-1 составляет 0%<br>остаточная стоимость измеряется в рублях. В процентах может измеряться степень изношенности. В твоем случае она 100%, а не 0%.
1C:Лекторий: 30 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о маркировке консервированных продуктов, поддержке в программах 1С (практический опыт участников) 1C:Лекторий: 4 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об оформлении и расчете отпусков в программе 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» 1C:Лекторий: 11 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете работников-иностранцев на примере программы 1С:ЗУП ред.3 |