по отчетам потом все видно, кому, когда сдавали? в 8-ке статуса ОС нет, есть Изменение состояния, но по нему не наглядно
по отчетам потом все видно, кому, когда сдавали? в 8-ке статуса ОС нет, есть Изменение состояния, но по нему не наглядно
под "статусом", я и имел ввиду "состояние". Но ради подобной "наглядности" ломать конфигурацию...? некоторым для повышения наглядности достаточно было для таких ОС создать в справочнике отдельную папку и формировать по ней отчеты.
не ломаем конфу, субсчета добавили в инф.базе, к тому же подчиненные 01.01, 02.01<br>амортизация начисляется на 02.01.5 автоматически, только сменили Счета учета ОС<br>ОСВ поконкретнее содержимого папки, на субсчет субконты контрагентские можно "присубачить", терминология однако..<br>но это в 8, а в 77 не знаю как бы месяц закрылся по 02
ОС изначально принимается,как основное средство организации,поэтому вводится на 01 счет.И только потом уже сдаётся в аренду.<br>И есть типовая проводка с Дт 01.1 - Кт 03.2. Видимо бухгалтеру принципиально,чтобы оно было на 03,а не на 01 счете раз нельзя просто поменять состояние ОС,ведь при изменении состояния просто меняется счет начисления амортизации (насколько я это понимаю).
> ОС изначально принимается,как основное средство организации,поэтому вводится на 01 счет.<br>Да, если оно преобретено для производственных целей, а не сдачи в аренду!<br>> И есть типовая проводка с Дт 01.1 - Кт 03.2<br>есть, но эта проводка для перевода ОС, купленного для сдачи в аренду, в ОС производственного назначения. А где в инструкции проводка с 01 на 03?<br>> при изменении состояния просто меняется счет начисления амортизации<br>изменение состояния на это не влияет. Счет амортизации можно менять и без этого.
Там алгоритм построен так, что счета учета определяются на начало месяца. Проводки Дт 01.1 Кт 03.2 и Дт 02.2 Кт 02.1 нужно сделать на конец предыдущего месяца. Тогда "Передача ОС" пройдет как вам надо
да, только после начисления амортизации за этот, предыдущий, месяц.
Спасибо.Получилось.
Существует такая проводка,я нашла пример в Консультанте.Но пишут,что такой перевод со счёта со счет не имеет особого смысла,потому что с 2006г. разницы между 01 и 03 в плане налогооблажения нет.<br>Но вряд ли я могу указывать бухгалтеру какие проводки ставить.
> нашла пример в Консультанте<br>там чего только не "найдешь"! "Толкователей" хватает! Ты в инструкции к плану счетов найди!<br>> с 2006г. разницы между 01 и 03 в плане налогооблажения нет.<br>а что, до этого разница была? Т.е. "налогообложение" зависело от счета учета чего либо по бух.учету?