Здравствуйте!<br><br> Помогите разобраться:<br><br>(розница,учет по продажным ценам):<br><br> <br><br> 1 момент:<br><br>Покупаем товар на оптовый склад (ПТиУ)<br><br>41.01 - 60.01 200р<br><br> <br><br>Передаем товар на розничный склад: (Перемещение товаров)<br><br>41.11 - 40.01 200р<br><br>41.11 - 42.01 50р<br><br> <br><br>Передаем товар на продажу комиссионеру (РТиУ)<br><br>45.01 - 41.11 250р<br><br>41.11 - 42.01 45р<br><br>45.01 - 41.11 45р<br><br> <br><br>Получаем от комиссионера отчет о продажах (Отчет комиссионера о продажах)<br><br>90.02.1 - 45.01 250р.<br><br>76.09 - 90.01.1 295р.<br><br>90.03 - 68.02 45р.<br><br> <br><br>Мне кажется, что не хватает проводки<br><br>90.2.1 - 45.01 45р.<br><br> А документ закрытия месяца по идее должен сделать списание торговой наценки<br><br>90.02.1 - 42.01 95р<br><br>Но этого не происходит. Как добиться 2-х последних проводок?<br><br> <br><br>Второй момент:<br><br>нереализованный товар у комиссионера комитент переоценивает., Я так понимаю, надо делать возврат комитенту, делать документ "Переоценка товаров в рознице" и вновь передавать комиссионеру<br><br> <br><br>Бухгалтер предлагает сформировать при реализации товаров комиссионером след. проводки:<br><br><br>Дт 41.11 Комиссионер Кт 45<br><br>Дт 41.11 Комиссионер Кт 42 (операция сторно)<br><br> <br><br>Как с 45 счета списать наценку?