Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

БП 2.0 (2.0.25.5) Не включает сч/ф в "Распределение НДС"

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №1
 
17.08.2011 08:06

1кв 2011г,Один поставщик,Две сч/фактуры,Обе должны включаться в "Распределение НДС", НО одна вкл-ся а другая нет. В чем может быть причина?.Проводки эдентичны

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №2
 
18.08.2011 07:28

Уточню: В данной сч/ф оприходованы мат.ценности (сч.10.5/ндс 19.03), ктр. далее были списаны на сч44.01-ЕНВД. Данная сч/ф полностью попадает в книгу покупок без отражения суммы НДС вкл. в стоимость или списать на сч.44 ЕНВД-расходы НДС.<br>Может здесь какой другой механизм должен быть? Но заранее я не знаю на какой счет будет списан материал.<br>Подскажите, пожалуйста.

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №3
 
02.09.2011 09:03

Мы так ничего не нашли, а вы?

Алавир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.04.2011
Сообщений: 511
Пост №4
 
02.09.2011 11:07

Если у вас указана статья полностью относящаяся к ЕНВД, а не распределяемая или не относящаяся к ЕНВД, то такое списание материалов не будет попадать в документ "Распределение НДС косвенных расходов".<br> <br>----------------------------------------------------------------------------------------------------<br>Компания "Алавир Софт", абонентское обслуживание программ 1С<br>http://www.alavirsoft.ru

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №5
 
21.09.2011 09:27

В сч/фактуре указан сч 10.3 Поэтому статьи ЕНВД на этом этапе и не прослеживается. Как быть с распределением НДС?

Алавир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.04.2011
Сообщений: 511
Пост №6
 
22.09.2011 21:36

А как читать эту строку<br>> ктр. далее были списаны на сч44.01-ЕНВД<br> <br>Если расходы были полностью списаны на статью затрат, относящуюся к ЕНВД, то сумма НДС считается относящейся полностью к деятельности, облагаемой ЕНВД.

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №7
 
23.09.2011 07:41

В том-то и проблема: НДС по сч/ф полностью попадает в книгу покупок, а не распределяется.<br>С Вашей подсказкой: это масло моторное, ктр. включено в группу "ГСМ, масла" к ктр. прикреплен сч 44.01 но не видно статьи расхода. Счет 44.01 убрали все перепровели, результат тот же. Сч/ф в документ "Распредеение НДС" не попадает. Вся сумма НДС указана в книге покупок.

Алавир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.04.2011
Сообщений: 511
Пост №8
 
23.09.2011 08:50

Давайте еще раз, детально.<br> <br>1. Вы оприходовали товар на счет 10.03, ввели счет фактуру<br>2. Вы списали товар на счет 44 на статью ЕНВД с помощью документа "Требование-накладная"<br>3. Вы сформировали документ "Распределение НДС косвенных расходов"<br>4. Вы сформировали документ "Формирование записей книги покупок"<br> <br>И все это было в одном квартале. Так?<br> <br>Что значит<br>> это масло моторное, ктр. включено в группу "ГСМ, масла" к ктр. прикреплен сч 44.01 но не видно статьи расхода

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №9
 
23.09.2011 09:36

> И все это было в одном квартале. Так? Так.<br>1.2.3.4 все правильно.<br> <br>> Что значит<br>> > это масло моторное, ктр. включено в группу "ГСМ, масла" к ктр. прикреплен сч 44.01 но не видно статьи расхода<br>Это значит что первоначально в справочнике номеклатура была создана группа товаров ГСМ,масла со счетом учета расходов 44.01

Алавир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.04.2011
Сообщений: 511
Пост №10
 
23.09.2011 21:59

Действительно, в случае применения ЕНВД и указания в документе "Требование-накладная" статьи затрат относящейся непосредственно к ЕНВД, данная счет-фактура не попадает в распределение косвенных расходов, т.к. это уже по сути не косвенные расходы, а расходы, напрямую относящиеся к деятельности ЕНВД. В этом случае, в требовании накладной на закладке НДС нужно выбрать вариант "НДС включить в стоимость".

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация