Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации:<br>1С Предприятие 8.2<br>В нашей организации создаем резерв по отпускам только в БУ, в НУ не создаем.<br>При создании делаем проводки Д44 К96 сумма отражается только в БУ и ВР.<br>При расходовании/начислении отпуска делаем проводки Д96 К70, 69 в БУ и ВР.<br><br>Не могу понять как отражать расход в НУ?<br>Пробовала сделать ручные проводки Д44 К44 плюсом в НУ минусом в ВР.<br><br>Ерунда получается, контроль БУ-(НУ+ВР+ПР) не проходит.<br><br>Подскажите как вы отражаете расход резерва в НУ при такой ситуации?