Здравствуйте! Пожалуйста поясните следующую тему: <br><br>Свои косвенные затраты мы собираем на счетах 109.71 и 109.81. В конце месяца списываем их на 109.61. Делаем это операцией в ручную, что занимает очень много времени. В базе в настройках учета учреждения у нас отражены методы распределения косвенных затрат. В учетной политике в Производственном учете стоят «галки» в пунктах «распределять общехозяйственные (общепроизводственные) затраты».<br><br> ВОПРОС: Есть ли в конфигурации 1С.8.2 Бухгалтерия государственного учреждения регламентированный документ, который позволяет списывать косвенные затраты на счет 109.61 в соответствие с определенной в учетной политике базой распределения затрат? Нашли только документ «Списание затрат по услугам работам. Но так как там счет для списания затрат выбирается только 401.10 (401.20), списываем в нем только счет 109.61 после закрытия на него (операцией вручную) косвенных затрат. Может где-то еще надо настроить параметры учета?