Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Решения для бюджетной сферы]

Как отразить в учете возврат излишне выплаченной зарплаты?

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №11
 
12.04.2012 10:45

Так а почему у Вас суммы разные? В первых поводках 27...тыс.руб., а далее - уже 24...тыс.руб.?<br> <br>Так это разница по НДФЛ !!! <br> <br>Там в высланном файле указано: Операции по восстановлению и исправлению ошибочно исчисленных и перечисленных налогов и взносов в указанной схеме не рассматриваются.<br> <br>Тогда надо или сумму без НДФЛ по всем проводкам делать или вернуть сотруднику сумму НДФЛ.

novobranez
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.04.2012
Сообщений: 7
Пост №12
 
12.04.2012 12:34

27 тысяч - это начисленное, это понятно, в кассу сотрудник вернул сумму полученную т.е 24 тысячи,НДФЛ вернул,сумма которая вылазит минусом 24 тысячи...

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №13
 
13.04.2012 02:16

> 27 тысяч - это начисленное, это понятно, в кассу сотрудник вернул сумму полученную т.е 24 тысячи,НДФЛ вернул,сумма которая вылазит минусом 24 тысячи...<br>Где эта сумма "вылазит"? В бухгалтерии - по какому счету? Или в з/плате - сделали возврат долга по з/плате?

novobranez
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.04.2012
Сообщений: 7
Пост №14
 
24.04.2012 01:37

Прошу прошения за молчание. В продолжение нашей беседы..В бухгалтерии по дебету счёта 205.31 отражается сумма НДФЛ (3619) как с ней быть?

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №15
 
24.04.2012 04:19

> В бухгалтерии по дебету счёта 205.31 отражается сумма НДФЛ (3619) как с ней быть?<br> <br>Сумма 3619 -удержанный НДФЛ, который должны возвратить сотруднику. Но так, как он внёс сумму у же с учетом возврата НДФЛ, я бы сделала такие проводки:<br> <br> <br>1 401 20 211 - 1 302 11 730 - 27835,04 (Сторно)<br> <br>Перерасчет НДФЛ:<br> <br>1 302 11 830 - 1 303 01 730 - 3619,00 (Сторно)<br> <br>тогда:<br> <br>1 205 31 560 - 1 302 11 730 - 24 216,04       а не 27 835,04<br> <br>1 201 34 510 - 1 205 31 660 - 24 216,04<br> <br>1 210 03 560 - 1 201 34 610 - 24 216,04<br> <br>1 304 05 211 - 1 210 03 660 - 24 216,04<br> <br>1 210 02 130 - 1 304 05 211 - 24 216,04

novobranez
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.04.2012
Сообщений: 7
Пост №16
 
24.04.2012 05:56

Спасибо огромное.

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №17
 
24.04.2012 09:13

И все таки. Вот на мой взглад, я бы не делала весь этот перерасчет за прошлый год.<br>Ведь теперь корректировочные по НДФЛ и по взносам надо сдать. Сделали бы, как я раньше говорила, просто с согласия работника удержание из з/платы по 20%, ну и что, что за прошлый год?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация