Здравсвуйте! подскажите пожалуйста. ЗиК Бюдж.<br> <br>Правильно ли я делаю исправление начисления?<br>Ситуация такая. В апреле начислена премия. В мае эта сумма должна сняться. Я захожу в документ Начисление премий. Нажимаю Исправить. Период выбираю апрельский, а месяц начисления май. Начисленная сумма сторнируется. Нажимаю Ок. Открываю Начисление зарплаты за апрель, нажимаю Исправить. Пишу месяц начисления Май (но за прошлый период). Помимо начислений которые и должны быть в мае, появляется та самая сумма с минусом. Нажимаю Ок. Далее создаю документ Начисление зарплаты за май (текущий период). Заполняю данными. Сумма с минусом присутствует. Провожу документ, создаю ведомости. Это правильно? А то в книге как то расплывчато написано. И про документ Сторнирование что - то говориться...