Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Регистрация новой счет фактуры в прошлом квартале

boni1984
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.10.2007
Сообщений: 6
Пост №1
 
18.07.2012 16:07

Добрый день, подскажите плз механизм - как оформить ситуацию:<br>В первом квартале не отразили выручку (забыли, не сделали доки реалитазия товарув услуг).<br> <br>В этом квартале хотим сделать. Оформляем документ реализация концом второго квартала (докуемент от 30.06.2012). По БУ вопросов нет.<br> <br>Вопрос - как сделать так что-бы данная реализация попала в дополнительные листы декларации по НДС (книгу продаж) первого квартала?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №2
 
18.07.2012 16:29

Попробуйте задать это вопрос в 1С.<br> <br>Включить корректировку проводки у самого документа и подправить<br>или<br>сторнировать неправильные движения по регистру и поставить нужные движения.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №3
 
18.07.2012 16:48

а что, разве нет возможности выставленный с\ф зврегистрировать не в книге тек.квартала, а доп.листом к книге предыдущего? Потом уточтненку и пени.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №4
 
18.07.2012 16:57

Почему нет. Как это можно сделать я примерно описала.<br>После того как изменили учет НДС, внести в доп лист ( не корректировкой) пропущеную реализацию или с/ф на аванс, проблема.

boni1984
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.10.2007
Сообщений: 6
Пост №5
 
18.07.2012 16:59

Может быть и есть, но вот как?<br>При проведении документа реализация в июнем автоматически создается запись Книги Продаж за 2ой квартал. А как сказать чтобы она шла в доп лист первого квартала, вот это не понимаю.

boni1984
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.10.2007
Сообщений: 6
Пост №6
 
18.07.2012 17:00

То есть просто руками поправили регистр накопления "НДС продажи по данному документу". Спасибо за подсказку - пробую сейчас это сделать - пока не очень все крассиво получается.<br>Не понимаю что и куда наставить галочки в нем руками.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №7
 
18.07.2012 17:03

понятно. Программа же не "знает", что фактически-то реализация была, просто ее не отразили в базе. Вот и удивляется зачем НДС по "нынешней" реализации "пихать" в доп.лист. :-)

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №8
 
18.07.2012 17:03

То что не очень красиво это да. Потому как только мы включаем редактировние проводок это документ выпадает из восстановлении последовательнотей и за этим нужно следить.<br> <br>А галочка обычные- у "запись доп листа" и "корректируемый период".

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №9
 
18.07.2012 17:06

> Вот и удивляется зачем НДС по "нынешней" реализации "пихать" в доп.лист. :-)<br> <br>Реализация не "нынешняя", а прошлого периода. И как показывает практика - редко но встречается.<br>А по НК это доп лист.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация