Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Решения для бюджетной сферы]

Бухгалтерия государственного учреждения 8.2. Внутриведомственное перемещение.

dmitn
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2006
Сообщений: 61
Пост №1
 
16.08.2012 09:54

Нужно сделать внутриведомственное перемещение всех основных средств и всех материальных запасов. Проводки должны быть такие Дт 304.04 - Кт 101.ХХ, Дт 304.04 - Кт 105.ХХ (так сказала бухгалтер).<br>Это нужно для того, т.к организация ликвидируется/реаргонизуется в плане присоединения к другому юр. лицу.<br>Документа такого я не нашел, чтобы списком. Только по одному, это долго.<br>Или все же придется операцией это проводить. Обработку писать?

Светлана Шмакова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.07.2012
Сообщений: 33
Пост №2
 
16.08.2012 11:57

Сделать сначала внутренние перемещения на 1 МОЛ(чтобы формировать по 1-му документу списание). А затем сделать по ОС документ Списание хоз. инвентаря(там есть возможность заполнения списком), а МЗ Документ Передача материалов на сорону. С соответствующими хозяйственными операциями.

Секвестр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2011
Сообщений: 213
Пост №3
 
16.08.2012 18:44

> Сделать сначала внутренние перемещения на 1 МОЛ<br> <br>На основании каких НПА, если передают только те кто был МОЛ на момент ликвидации?

Светлана Шмакова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.07.2012
Сообщений: 33
Пост №4
 
16.08.2012 19:18

Можно создать локальный нормативный акт - приказ по учреждению.

Секвестр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2011
Сообщений: 213
Пост №5
 
16.08.2012 19:25

Т.е. делать подложный документ,не так-ли?

dmitn
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2006
Сообщений: 61
Пост №6
 
16.08.2012 19:34

Спасибо. Попробовал. Только вот зачем документ делает предварительно начисление амортизации? Или это можно как-то отключить?

Светлана Шмакова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.07.2012
Сообщений: 33
Пост №7
 
16.08.2012 22:25

Почему подложный. Предварительно перед передачей. И это не противоречит Инструкции.

Светлана Шмакова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.07.2012
Сообщений: 33
Пост №8
 
16.08.2012 22:27

Начисление амортизации документ делает правильно. Он начисляет амортизацию за текущий месяц. Ведь принимающая сторона будет начислять амортизацию со следующего месяца после принятия к учету и ввода в эксплуатацию. Убирать ее не нужно.

dmitn
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2006
Сообщений: 61
Пост №9
 
08.10.2012 09:13

Спасибо, с основными и материалами все нормально прошло.<br>Но оказалось, что также нужно закрывать на 304.04 счет остальные счета: 201-е, 205-е, 206-е, 208-е, 210.06, 302-е, 303-е.<br>Как это можно сделать? Есть ли стандартный механизм? Или все только операцией вручную делать?<br>Учреждение закрывается полностью как юр.лицо.

Alcom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 32
Пост №10
 
08.10.2012 12:41

Расчеты- Централизованное снабжение - Извещение. Там в справке к документу все написано

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация