Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Возврат д/с из ПФР

Тэра
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390
Пост №11
 
25.09.2012 12:48

пока не знаю<br>Объясни мне, блондинке, как так получилось. Вот начислили вы 100 руб взносов, а заплатили 150?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №12
 
25.09.2012 12:53

переплата на начало года никуда не исчезнет, как была в 100, так и останется. все-таки вы платили в ффомс в августе?

nobuta
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.01.2012
Сообщений: 44
Пост №13
 
25.09.2012 12:55

Да, начислили 100, заплатили 500.На конец года висит переплата 400.В течении полугода взносы не платились (но было начислено 250)ФОМС в августе вернул 150 (разницу).Соответственно, на конец года висела переплата.Сейчас по факту вроде все правильноНо если не было фактической уплаты взносов, будет ли правильно их учитывать в РСВ как уплаченные?или эти данные нужно как-то по другому отразить?И если да, то как?И как все это лучше в программе оформить?

Тэра
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390
Пост №14
 
25.09.2012 12:56

> Да, начислили 100, заплатили 500.<br>В программе отражено, что заплатили именно 500?

nobuta
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.01.2012
Сообщений: 44
Пост №15
 
25.09.2012 13:00

Да! Но эта переплата была только в ФОМС.

Тэра
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390
Пост №16
 
25.09.2012 13:02

т.е. программа знает, что у вас переплата. И весь год все было нормально. Что теперь поменялось?

Тэра
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390
Пост №17
 
25.09.2012 13:07

и, ещё раз, какую сумму вернули? Переплату на начало года, или переплату минус начисленные уже в этом году взносы?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №18
 
25.09.2012 13:08

А вы пробовали поставить минус в текущих платежах ?

nobuta
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.01.2012
Сообщений: 44
Пост №19
 
25.09.2012 13:10

переплата случилась в конце года. И тогда годовую отчетность сдали с указанной переплатой.Затем, начисляли взносы, но не платили (т.к. была переплата). А в августе добрый ФОМС решил вернуть лишние средства, и перечислил на расчетный счет разницу между переплатой на начало года и начисленными взносами в течении полугода. Соответственно вопрос. А что делать?По-идее можно просто исправить данные в проге и сформировать отчет, как будто бы не было никакой переплаты, но были уплаты в течении этого полугода.Но можно ли так?Второй вариант - сделать переплату на сумму начисленных взносов и факт уплаты не делать. тогда будет зачет.И третий вариант - каким-либо сказочным образом учесть все честно в программе и выдать результат (в том числе в строке N отразить сумму возврата). Но КАК???И если использовать первый или второй варианты, примут ли такой отчет?Ведь по данным на конец года может выяснится, что переплата была одна, а в РСВ за первое полугодие указана другая сумма

nobuta
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.01.2012
Сообщений: 44
Пост №20
 
25.09.2012 13:11

с минусом пробовали. Не получается. Да это и не правильно с точки зрения учета в программе((((

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация