пока не знаю<br>Объясни мне, блондинке, как так получилось. Вот начислили вы 100 руб взносов, а заплатили 150?
пока не знаю<br>Объясни мне, блондинке, как так получилось. Вот начислили вы 100 руб взносов, а заплатили 150?
переплата на начало года никуда не исчезнет, как была в 100, так и останется. все-таки вы платили в ффомс в августе?
Да, начислили 100, заплатили 500.На конец года висит переплата 400.В течении полугода взносы не платились (но было начислено 250)ФОМС в августе вернул 150 (разницу).Соответственно, на конец года висела переплата.Сейчас по факту вроде все правильноНо если не было фактической уплаты взносов, будет ли правильно их учитывать в РСВ как уплаченные?или эти данные нужно как-то по другому отразить?И если да, то как?И как все это лучше в программе оформить?
> Да, начислили 100, заплатили 500.<br>В программе отражено, что заплатили именно 500?
Да! Но эта переплата была только в ФОМС.
т.е. программа знает, что у вас переплата. И весь год все было нормально. Что теперь поменялось?
и, ещё раз, какую сумму вернули? Переплату на начало года, или переплату минус начисленные уже в этом году взносы?
А вы пробовали поставить минус в текущих платежах ?
переплата случилась в конце года. И тогда годовую отчетность сдали с указанной переплатой.Затем, начисляли взносы, но не платили (т.к. была переплата). А в августе добрый ФОМС решил вернуть лишние средства, и перечислил на расчетный счет разницу между переплатой на начало года и начисленными взносами в течении полугода. Соответственно вопрос. А что делать?По-идее можно просто исправить данные в проге и сформировать отчет, как будто бы не было никакой переплаты, но были уплаты в течении этого полугода.Но можно ли так?Второй вариант - сделать переплату на сумму начисленных взносов и факт уплаты не делать. тогда будет зачет.И третий вариант - каким-либо сказочным образом учесть все честно в программе и выдать результат (в том числе в строке N отразить сумму возврата). Но КАК???И если использовать первый или второй варианты, примут ли такой отчет?Ведь по данным на конец года может выяснится, что переплата была одна, а в РСВ за первое полугодие указана другая сумма
с минусом пробовали. Не получается. Да это и не правильно с точки зрения учета в программе((((