Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Не идет баланс

Профтехсервис
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.05.2011
Сообщений: 67
Пост №11
 
30.10.2012 09:13

Баланс предприятие не ведет так как на Упрщенке (он вообще никогда не составлясля), что касается остатков по 000 на начало года их конечно же не было, но начиная ведение учета в 1с остатки по счетам 51, 62, 60 я ввела в корреспонденции с 000, может быть в этом моя ошибка, тогда как сделать правильно?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №12
 
30.10.2012 09:23

с 2013 ведение бух.учета вменяется вам в обязанности, так что хоть как, но учет вы будете должны восстановить. Поэтому можете смело начинать этим заниматься. Если у вас реально есть остатки только по 51, 60, 62 (хотя вклад в уставной капитал тоже должен быть (с оговоркой, что вы не общественная организация)), то ваши остатки на р/с + ваша дебеторская задолженность должна равняться вашей кредиторской задолженности:<br>51 000 100 руб<br>62 000 200 руб      (очень утрировано)<br>000 60 300 руб

Профтехсервис
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.05.2011
Сообщений: 67
Пост №13
 
30.10.2012 09:30

Это все мне понятно, по обородке дебет=кредету, не понятно почему не идет баланс.

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №14
 
30.10.2012 09:31

у вас дебет = кредиту с учетом 000 счета, а он должен закрыться в 0 (причем на начало года). вот поэтому и не идет баланс

Профтехсервис
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.05.2011
Сообщений: 67
Пост №15
 
30.10.2012 09:34

все верно дебет=кредиту с учетом 000, только остаток по нему тянится до сих пор, как быть

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №16
 
30.10.2012 09:39

эти остатки на начало 12 года ввели 31.12.11?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №17
 
30.10.2012 09:39

это разговор слепого с глухим? я вам говорю, что вам надо закрыть 000, вы отвечаете - "да, надо закрыть", и при этом<br>я не знаю каким счетом вам можно закрыть 000, потому что баланса вашего (которого и нету вовсе) не вижу. Может у вас основные есть, или прибыль нераспределенная, или материалы на складе, или займы, или резервы предстоящих расходов, или остатки готовой продукции. вы сначала определите какую сторону баланса вам закрыть надо, потом откройте форму баланса и посмотрите, что у вас из предложенного набора есть - этим и закрывайте.

Профтехсервис
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.05.2011
Сообщений: 67
Пост №18
 
30.10.2012 09:43

к сожаления нет, остатки введены на 01.01.2012

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №19
 
30.10.2012 09:45

даже с учетом их введения на 01.01.12 (что мешает перебить на правильную дату) - на конец 01.01.12 000 должен закрыться.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №20
 
30.10.2012 09:47

боюсь, что ее смущают как раз обороты по нему в 12 году.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация