Можете объяснить, возможно ли в бухгалтерии вводить правильно суммовые разницы в Бухгалтерии, допустим релиз 464, 465? Просто я посмотрел, что этот документ уже давно не используется. Сделал в конфигураторе так, что можно вводить этот документ на основании нескольких документов (оказание услуг, расходная накладная), но он формирует проводки по 90 счету, хотя согласно ПБУ 3/2000 должен формировать проводки по 91 счету, что делать?