Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Как возместить НДС сразу при приобретении ОС

Александр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2014
Сообщений: 21
Пост №11
 
08.10.2014 13:02
Ответ на пост №10

Prikum, да УСО, с документом "Отражение НДС к вычету" не знаком, но сделал все как показано на скриншоте. Я полагаю этот документ и используется для возмещения НДС с ОС без ввода в эксплуатацию?

Ответили: пост №12
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №12
 
08.10.2014 13:22
Ответ на пост №11

Александр, что мешает проверить? Или хотите чтобы я за Вас принял решение?

Ответили: пост №13
Александр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2014
Сообщений: 21
Пост №13
 
08.10.2014 14:14
Ответ на пост №12

Prikum, к сожалению мне очень многое в работе УПП еще не известно. И как оно должно быть отражено тоже, по движения я вижу, что в РН НДС покупки было движение. В рег бухгалтерии тоже движение дт 68.02 кт 19.03. Такая проводка я полагаю и должна быть? P.S. работаю программистом и изучаю работу упп.

Ответили: пост №14
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №14
 
08.10.2014 14:38
Ответ на пост №13

Александр, "дт 68.02 кт 19.03. Такая проводка я полагаю и должна быть?"
да, именно эта проводка в бух.учете и означает факт возмещения НДС. А в нал.учете по НДС должна быть соотв.запись в книге покупок.

Александр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2014
Сообщений: 21
Пост №15
 
08.10.2014 14:52

Спасибо, книгу покупок посмотрю. Спасибо Prikum и спасибо Рисовод за терпение и помощь.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №16
 
08.10.2014 15:17

Prikum пишет:

Цитата
Ответ на
                   пост №11
Александр , что мешает проверить?
Если в УСО блок с НДС такой же как и в стандартном УПП, то добавлю - проверить все до КОНЦА

Ответили: пост №17
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №17
 
09.10.2014 00:22
Ответ на пост №16

Tanya, ну как бы там все нормально, по крайней мере у моих клиентов.

Ответили: пост №18
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №18
 
09.10.2014 09:31
Ответ на пост №17

Prikum,
Все нормально. Просто бухгалтер на "автомате" при оформлении документа ПТиУ может оформить с/ф полученный. А в этом случае этого делать не надо.
К тому же остается запись в регистре "НДС" предъявленный". Ее приходится убирать вручную.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация