Почему в дополнительных листах книги продаж (счет-фактура на аванс должен быть выписан в предыдущем периоде) проводки формируются в дебетовой стороне счета 68 красным а не в кредитовой стороне черным?
Почему в дополнительных листах книги продаж (счет-фактура на аванс должен быть выписан в предыдущем периоде) проводки формируются в дебетовой стороне счета 68 красным а не в кредитовой стороне черным?
Любовь Николаева, потому, что это отмена (сторно) введенной ранее не правильной проводки.
Рисовод,Записи дополнительного листа продаж означают что нужно начислить то,чего раньше не было.Откуда сторно?
Любовь Николаева, доп.лист это документ налогового учета НДС. И какие в связи с ним должны быть проводки по бух.учету НДС нигде не сказано. Доп лист еще и исправляет, то что было не правильно отражено в прошлых периодах. А а вашей ситуации результат красной проводки правильный?
Рисовод,Результат правильный, только когда собираю декларацию по НДС и сравниваю с проводками счета 68-2 проводки прошлых периодов сбивают с ритма (кредит -начислено в этом периоде, дебет - к вычету в этом периоде, доп листы ставят в тупик), может просто проводки руками набивать по справке,а в листах не формировать?
Любовь Николаева, а какая конфигурация и релиз? Можешь картинки показать - я попытаюсь у себя смоделировать.