Обнаружила в этом году что в июле 2016г два раза начислено и выплачено по больничному листу . Сейчас делаю перерасчет.Сотрудник уволен. Что делать с НДФЛ , База минусовая и налог с минусом.Нужно сдавать уточненку по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016г ?
Обнаружила в этом году что в июле 2016г два раза начислено и выплачено по больничному листу . Сейчас делаю перерасчет.Сотрудник уволен. Что делать с НДФЛ , База минусовая и налог с минусом.Нужно сдавать уточненку по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016г ?
Татьяна, по идее, нужно. Но только после того, как работник возвратит излишне полученную сумму пособия. Иначе окажется, что фактически после перерасчёта у работника не будет дохода, с которого должен был быть удержан налог и этот НДФЛ окажется уплаченным за счет собственных средств организации, что не допускается. Поэтому корректировку 2-НДФЛ и 6-НДФЛ до возврата пособия бывшим работником делать не спешите, просто сейчас, сразу после перерасчета, полученный доход будет с кодом не 2300, а 4800, что несущественно.