Спасибо, скажите а может есть какой-нибудь способ избежать большого налога на прибыль? Товар этот просто не успели продать в 4 квартале, да и я считала что такие расходы берутся по начислению, независимо от того продан товар или нет. Сейчас не знаю что и делать.
Скажите пожалуйста, у меня доходы и расходы для расчета налога на прибыль берутся по начислению. Мы купили товар для препродажи, есть с/ф и накладная, но нет оплаты. А в 1С-7.7. у меня этот товар завис на остатке на 41 счете. В результате налог на прибыль считается не правильно.Подскажите как мне отнести его на расходы, может какие то проводки вручную сделать?
Скажите пожалуйста, у меня ИП оказывает услуги по перевозке грузов, на ЕНВД, обязательно ли нам забирать у покупателя подписанные акты вып. работ? И еще один вопрос, если машину ИП приобрел как физ лицо на себя (т.е ИП и физ лицо - один и тот же человек), нужно ли нам делать между ними договор на право пользования машиной или нет?
Скажите пожалуйста, если открыть ИП, которое будет приобретать квартиры у строительной организации и перепродавать их физ лицам, то это ИП вправе применять с-му налогообложения в виде ЕНВД и какой показатель баз. доходности здесь подойдет?
Я прочитала в НК, что на сумму полученного аванса за услуги в 5-ти дневный срок нужно выставить покупателю с/ф, а если мы получили аванс 5.10.2009, а окончательный расчет 20.10.2009, то есть это все прошло в 4 квартале, не будет нарушением если выпишем им с/ф на всю сумму 20.10.2009?
Скажите пожалуйста, я сделала вычет по НДС за приобретение трактора (он приобретен для последующей перепродажи, а не как осн. ср-во), есть накладная и с/ф от поставщика, где указана сумма НДС, все документы оформлены правильно. Но за него мы в этом квартале ничего не платили, а я хочу возместить этот НДС из бюджета. Налоговая может отказать в возмещении?
Скажите, пожалуйста, начисляется ли НДС с полученных процентов по займам? и в какой монент: по начислению их в конце года, или когда нам их перечислят на р/с?
Организация приобрела трактор стоимостью 2 млн., но он еще не оплачен, могу ли я брать НДС к вычету, если есть счет-фактура и я поставлю его на учет как основное средство? А если я его оприходую как товар для перепродажи (чтобы не платить налог на имущество), то он обязательно должен быть продан в течение отчетного квартала или это не обязательно?
Подскажите что я не так делаю, в 1-с начислила з/п 31.10.09, затем сделала закрытие месяца 31.10.09, после этого захожу в отчеты - специализированные - начислить налоги с ФОТ, и у меня кроме НДФЛ в таблице больше ничего не начислено, ни ЕСН, ни ПФР, а в прошлом месяце все получилось
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу,
а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях.
Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
X
X
Отправка статьи на email
X
Яндекс-виджет: Новости Яндекс-виджет: Полезные материалы Информеры