Премии (бонусы) за выполнение объемов закупок не облагаются НДС, поскольку не увеличивают оборот по реализации товаров (работ, услуг). Арбитражная практика.
10.04.2012 |
Право на налоговый вычет по НДС в отношении аванса возможно и при осуществлении расчетов неденежным способом (арбитражная практика) |
29.03.2012 |
Документы по учету НДС в «1С:Бухгалтерии 8»: работаем по-новому |
Новости |
07.06.2012 |
ФНС России сообщила коды для заполнения раздела 7 декларации по НДС
|
письмо ФНС России от 04.06.2012 № ЕД-4-3/9126@ |
31.05.2012 |
Разъяснен порядок подписания счетов-фактур уполномоченными лицами
|
письмо Минфина России от 23.04.2012 № 03-07-09/39 |
14.05.2012 |
Исполнитель может взыскать НДС сверх цены договора, даже если первоначально налог к уплате не предъявлялся
|
постановлении ФАС Московского округа от 10.04.2012 по делу № А40-73383/11-12-622 |
14.05.2012 |
Минфин России разъяснил, как определяется налоговая база по НДС при реализации имущества, используемого как в облагаемых, так и необлагаемых операциях
|
письмо Минфина России от 26.03.2012 № 03-07-05/08 |
11.05.2012 |
Минфин России разъяснил порядок заполнения счетов-фактур по оказанным услугам
|
письмо Минфина России от 27.03.2012 № 03-07-09/28 |
10.05.2012 |
Если решение об отказе в возмещении НДС отменено, то проценты начисляются с 12-го дня после завершения камеральной проверки, независимо от подачи заявления о возврате
|
постановление ФАС Центрального округа от 04.04.2012 № А35-8290/2011 |
Ответы на вопросы |
15.06.2012 |
«Бухгалтерия предприятия» (ред. 2.0). Почему при продаже ОС в счете-фактуре в графах 2 и 2а, 3 стоят прочерки?
|
15.06.2012 |
Какие настройки нужно сделать в "1С:Бухгалтерии 8", чтобы при заполнении счетов-фактур при реализации услуг в графах 2 и 2а, 3, 4 стояли прочерки
|
05.06.2012 |
Когда нужно подать декларацию по косвенным налогам, если НДС был уплачен не до 20-го числа, а с задержкой в несколько дней?
|
11.05.2012 |
Можно ли принять НДС к вычету, если выручки в отчетном периоде не было?
|
02.12.2011 |
Какой КПП указывать в счетах-фактурах, декларациях по НДС и налогу на прибыль, если организация (ОСНО) встала на учет в качестве плательщика ЕНВД и ей присвоен новый КПП?
|
23.09.2011 |
Может ли ООО произвести вычет НДС, уплаченного на таможне, учитывая арендованное у иностранного контрагента ОС на забалансовых счетах?
|
|
См. всю информацию по НДС на сайте ИТС |