У меня есть отпуск, переходящий на следующий месяц. Я ввожу документ "Бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний"<br>на подразделение, где указываю 2 шаблона проводки (один из счетов не<br>облагается ЕСН). Та часть оплаты за отпуск, что приходится на будущий<br>период, не разбивается по счетам. Каким образом мне настроить<br>конфигурацию, чтобы такое разбиение осуществлялось (причем по<br>процентам, введенных для данного месяца, а не для месяца будущего<br>периода)?