Добрый день.<br>У нас сейчас идет проект по автоматизации бухгалтерского и налогового учета на базе ПП 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП. Данные по всем филиалам сосредоточены в одной информационной базе. Если после закрытия месяца сделать оборотно-сальдовую ведомость по 90 счету в целом по обществу, то он будет закрыт (сальдо нулевое). Если же оборотку сделать по какому-либо обособленному подразделению, то на 90 всегда будет висеть остаток. Вопрос: насколько это корректно с точки зрения учета, не возникнут ли вопросы у проверяющего?