Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

ндс

Марина1978
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.12.2011
Сообщений: 64
Пост №1
 
23.02.2012 21:45

Всем добрый вечер, меня осенил вопрос!!!!<br> Буду очень признательна, если помогут<br> Я читаю НК в частности НДС. немного не понятен цикл<br><br> из НК я поняла, что налогооблогаемая база это реализация + авансы,т.е. из них складывается книга продаж .<br> например в периоде<br> авансы 1000<br> обязательства 3000<br> итого 4000*18%=А который должны заплатить в бюджет<br> но при реализации мы возместим наши 3000, а что будет 1000<br> прошу помочь

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
24.02.2012 09:29

ты забыла про книгу покупок. Тогда и получается, что НДС для уплаты посчитается с твоей 1000!

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №3
 
24.02.2012 09:39

> но при реализации мы возместим наши 3000<br>Ты понял что они возмещают ?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №4
 
24.02.2012 10:01

сформулировано, конечно, коряво! Если я не угадал - пусть уточняет.

Марина1978
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.12.2011
Сообщений: 64
Пост №5
 
25.02.2012 13:16

я поняла, спасибо

Zorra
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2009
Сообщений: 101
Пост №6
 
25.02.2012 14:06

> налогооблогаемая база это реализация + авансы,т.е. из них складывается книга продаж<br>Реализация + полученные от покупателей авансы, по которым еще не было реализации.<br> <br>> например в периоде<br>> авансы 1000<br>> обязательства 3000<br> <br>А что вы имеете в виду под обязательствами?<br>С реализации вы должны заплатить налог. С авансов тоже, но при последующей реализации эти (временные) записи сторнируются и заменятся на окончательные записи в соответствии с реализацией.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №7
 
25.02.2012 20:46

> при последующей реализации эти (временные) записи сторнируются и заменятся на окончательные записи в соответствии с реализацией.<br>интересная интерпретация. Только эти записи не "сторнируются" в книге продаж (речь о ней, видимо?), а регистрируются в книге покупок. А "окончательные записи в соответствии с реализацией" делаются в книге продаж вне зависимости от наличия предварительной оплаты (аванса).

Zorra
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2009
Сообщений: 101
Пост №8
 
25.02.2012 20:53

Точнее можно так сказать, смысл сторно не меняется от того, где регистрировать.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №9
 
25.02.2012 20:59

под "сторно" обычно подразумеваются "красные" записи с отрицательными суммами. Мне приходилось встречать и такие книги продаж. Так, что это существенное уточнение, особенно для начинающих. И смысл здесь не в "сторно" начисленного НДС (в книге продаж), а в его возмещении (в книге покупок).

Zorra
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2009
Сообщений: 101
Пост №10
 
25.02.2012 21:03

По правде сказать я до сих пор путаюсь что куда в перерывах между подачами декларации. Но это не мешает совершенно.<br>Для начинающих по-моему важнее понять смысл. А именно - что НДС с аванса нужно отменить, как только произойдет реализация.<br>Тем не менее - спасибо за уточнение!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация