Здравствуйте, Приобретаем услуги через агента. Получаем счет-фактуру в котором указаны реквизиты продавца. Как лучше оформить такое поступление в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.528) (редакция 2.0 (2.0.36.4) чтобы книга покупок правильно заполнялась (были указаны реквизиты поставщика услуг а не агента)?<br>Заранее спасибо.