Пример:<br>Товар поступил на оптовый склад:<br>Дт 41.1 Кт 60 1000 руб.<br>(Дт Субконто2=Оптовый склад)<br>Далее, перемещается документом внутреннее перемещение товаров в розницу:<br>Дт 41.2 Кт 41.1 1000 руб.<br>(Дт субконто2=Магазин1, Кт Субконто2=Оптовый склад)<br>Делается торговая наценка в Магазин1:<br>Дт 41.2 Кт 42 500 руб.<br>(Дт субконто2=Магазин1, Кт Субконто1=Магазин1)<br>Из Магазин1 перемещается (тем же документом) в магазин2:<br>Дт 41.2 Кт 41.2 1500 руб.<br>Вроде-бы, казалось, всё нормално, НО:<br>наценка (42-й счет), как была на Магазин1, так и осталась <br>Естественно, при закрытии месяца, На Магазин1 висит сальдо 42-го<br>счета (500 руб), а на магазин2 - его вообще нет. Есть только <br>сальдо по 41.2. 1500 руб.<br>Если учитывать, что один магазин находится на вменёнке, другой на упрощёнке...<br><br>P.S.: Бухгалтера просили передать БААААААльшой привет фирме 1С:)