Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Проблемы с закрытием счетов 90,91 ???????

ОлегБор
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2007
Сообщений: 45
Пост №1
 
31.10.2007 12:06

"При закрытие счетов 90,91 (документ закрытие месяца)программа творит какуюто чушь !!!!! Выражается в следующем:<br>-правильное закрытие: "разницу" по субсчетам 91.1 и 91.2 кидает на счет 91.9; разницу по субсчетам 90.1 и 90.2,90.3 и т.д.программа должна кидать на счет 90.9; после этого с счетов 91.9 и 90.9 на счет 99 (получаем прибыль или убыток).<br>-что делает программа: вместо "разницы" берет какие-то несусветные суммы отличающиеся от правельной "разницы" (см.выше).<br>Из-за чего это может быть и что делять чтобы исправить !!!!<br>ОЧЕНЬ НАДО !!!!!<br>Заранее спасибо, Олег. "

IceBeerg
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.10.2004
Сообщений: 803
Пост №2
 
31.10.2007 16:36

Отследите пошагово в отладчике процесс закрытия счетов и узнаете откуда глюки растут.

ОлегБор
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2007
Сообщений: 45
Пост №3
 
31.10.2007 17:07

Спасибо, а не подскажешь на любом примере как отследить в отладчике ход выполнения програмной операции пошагово ???<br>зарание спасибо. Олег

Vladko
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2649
Пост №4
 
01.11.2007 07:29

обычно это делают программисты по 1С.<br>Вообще, о какой конфигурации идёт речь? Бухгалтерия 7.7? Она именно так и делает, как написано в первом посте после слов "правильное закрытие" :-)

IceBeerg
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.10.2004
Сообщений: 803
Пост №5
 
01.11.2007 12:07

Входим в отладчик, ищем в дереве нужный документ, в модуле проведения ищем начало программного кода где производится закрытие счетов, ставим точку останова в нужную позицию, в 1С предприятии запускаем закрытие и когда оно дойдёт до точки останова начинаем смотреть, что возвращают те или иные функции и содержат переменные.<br>Изучите хотя бы меню отладчика предварительно или по читайте документацию.

AnnaBels
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2005
Сообщений: 104
Пост №6
 
13.11.2007 21:08

возможно бухгалтер неправ. использовал счета 91.1(по дебету, а он может быть только по Кт) и 91.2 (по кредиту, а он может быть только по Дт)соответственно. В Закрытии месяца сумма определяется след.образом: 91.1 оборот по Кт - 91.2 оборот по Дт.<br>А если дебетуется счет 91.1 то программа эту сумму не берет

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация