Помогите со списанием готовой продукции

Новая тема

Делаются проводки  
            91/43 количество, сумма
            Н09/Н02,03 количество, сумма=0  (вроде правильно - т.к. нет пока фактической с/с)
А при закрытие месяца  считается с/с готовой продукции и идет корректировка через 40.

В результате на Н07 (другие расходы, принимемуе в целях НО) образуется лишняя сумму, соответствующая как раз сумме списанной на 91 счет ГП
И если сделать в ручную проводку Н07 "-списанная ГП" все получается.
Как избежать ручной проводки? Что делаем неправильно?
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=412906
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход