Помогите со списанием готовой продукции
08.02.2008
12:29
#1
Делаются проводки
91/43 количество, сумма
Н09/Н02,03 количество, сумма=0 (вроде правильно - т.к. нет пока фактической с/с)
А при закрытие месяца считается с/с готовой продукции и идет корректировка через 40.
В результате на Н07 (другие расходы, принимемуе в целях НО) образуется лишняя сумму, соответствующая как раз сумме списанной на 91 счет ГП
И если сделать в ручную проводку Н07 "-списанная ГП" все получается.
Как избежать ручной проводки? Что делаем неправильно?
Читают тему
(гостей: 1)