Ошибка в книге продаж

Новая тема
Формирую Книгу продаж в типовой Бухгалтерии 7.7 (релиз 496).<br>Возникает ошибка в модуле формы документа ЗаписиКнигиПродаж:<br>Если БухИтЗПР.Субконто().ДатаДок < КонецПериодаПоОплате Тогда<br>Операции сравнения на больше-меньше допустимы только над значениями совпадающих базовых типов (число, строка, дата).<br>Как с этим бороться ?
> Если БухИтЗПР.Субконто().ДатаДок < КонецПериодаПоОплате Тогда<br><br>А не надо "шаловливыми ручками" править то, чего не следует. Не надо ручными операциями или бухсправками править забалансовый счет ЗПР. Не для этого он.<br><br>Запустите ОСВ по счету ЗПР, только поменяйте порядок субконто, первым поставьте СчетаФактурыВыданные. Задайте период "поглубже". Увидите обороты по "пустому субконто" - где-то "ручками" делали и в проводке на субсчета счета  ЗПР не указали первое субконто - Счет-фактуру выданную. Это вообще у некоторых хобби такое - "чёхом" обороты одной суммой без аналитики править.<br>Замените пустое первое субконто на ЛЮБУЮ, даже "пустую" СФ, тогда все пройдет.<br>Или "погасите" сальдо счета ЗПР по пустому первому субконто, только РАНЬШЕ, чем 31.12.2007, а то все также "нарветесь" на обороты по "пустому" первому субконто.<br><br><br>
можно обмануть: Если Дата(БухИтЗПР.Субконто().ДатаДок) < Дата(КонецПериодаПоОплате)Тогда<br>Вставляй и должно работать...У меня работает...
> ...У меня работает...<br>Работать-то работает. Только зачем?<br>Это нелепо - ошибки учета править, меняя конфигурацию и делая ее нетиповой. Тем более, что ошибка учета не уйдет<br><br><br>
это связано с тем, что теперь в модуле документа стоит проверка прошлых периодов, была ли заполнена книга продаж на счета фактуры... <br>Ошибка вылетает если за весь период ведения учета есть хоть одна операция, введенная вручную, или бухгалтерская справка (обычно - корректировки счета ЗПР) в которой 3е субконто счета ЗПР на заполнено.<br>Бороться с этим легко..<br>Создаете какую-либо пустую счет-фактуру.. проводите. Но проводок быть не должно (поэтому и создается пустая)<br>Затем заходите в эти бухгалтерские справки или операции и по 3му субконто(Счет-фактура выданный) счета ЗПР (ЗПР.20.Б, ЗПР.20.Н... смотря какие счета корректировались ) указываете эту пустую счет фактуру... <br>В бухгалтерском и налоговом учете это ни на что не повлияет, а книжка будет формироваться идеально, а самое главное, что при обновлении не нужно думать, что там в модуле изменено и зачем...<br>Кстати с книгой покупок такая же петрушка, только счет ЗПК
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход