Диспозиция:<br>1С ЗиУП 8.0.<br>Фирма работает на ОСНО и ЕНВД, ЗП части сотрудников распределятся между ними (через ввод % деятельности ЕНФД).<br>С 15.05 по 15.06 сотрудник идет в отпуск. В мае ему начисляют отпускные и все налоги, взносы. Отпускные, налоги и взносы в части 15 дней июня начисляются на 97 счет (часть с 20.01 по ОСНО и часть с 20.02 по ЕНВД) как РБП. В июне делаются "обратные" проводки с 97 счета. И вот тут проблема... Все происходит верно, вот только взносы в ПФР в июне она считает "как-попало".<br>Пример:<br> В мае на 97 ПФР в июне с 97 ПФР<br>ОСНО 36руб 45руб<br>ЕНВД 15руб 8руб<br><br>Как она посчитала 45р и 8р не понятно. Как это исправить, мож кто сталкивался??? <br>Тех поддержка диллера только плечами пожимает, а дело-то сурьезное