Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1C 7.7 Бухгалтерия для бюджетных учреждений. Объединение двух балансодержателей.

вопросик
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 75
Пост №1
 
10.09.2009 14:50

Здравствуйте. У меня такой вопрос.<br>Ведется учет по нескольким учреждениям в одной программе. Одно из учреждений объединяется с другим.<br>Каким способом можно перевести остатки по всем счетам с одного балансодержателя на другой, так же все ОС и НМА. <br>Есть ли какие-то обработки для такого переноса остатков?<br>

вопросик
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 75
Пост №2
 
26.11.2009 14:28

Сделали перенос остатков со счетом 00. В осв все красиво. В одной организации - чистенько, в другой остатки по счетам объединились. Но вот теперь проблема в отчетности! Когда формируется отчет по Форме 0503127, программа игнорит 00 счета и получается все остатки так и висят. Как решить, обойти эту проблему?<br>Там в описании так и написано: "*) Не включаются операции по закрытию счетов в конце года.<br>"<br>???

Metelkina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.05.2009
Сообщений: 513
Пост №3
 
26.11.2009 19:02

Все правильно :) Счет 00 - не балансовый. У вас должны были быть операции по переносу с корреспонденцией счета 304.04

вопросик
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 75
Пост №4
 
27.11.2009 08:53

Мы перенос делали через обработку "свертка бух итогов".<br>Вы имеете ввиду надо было там выбрать не счет 00, а 304.04???

Metelkina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.05.2009
Сообщений: 513
Пост №5
 
27.11.2009 22:34

Конечно. Вы же не просто сворачивали итоги для дальнейшей работы, у вас внутриведомственное перемещение. Хотя... не уверена, что эта обработка вообще тут уместна. По классическим правилам надо бы провести документ "Списание ОС" с операцией "внутриведомственное перемещение" в одной организации, и документ "Безвозмездное поступление" с такой же операцией - в другой. Вот тогда все отчеты были бы красивыми.

вопросик
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 75
Пост №6
 
30.11.2009 11:10

Ну это с ОС понятно, а как быть с другими счетами?

Metelkina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.05.2009
Сообщений: 513
Пост №7
 
30.11.2009 16:32

А вы прочтите хотя бы название счета 304.04 - Внутриведомственные расчеты. Или это ни о чем не говорит?

вопросик
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 75
Пост №8
 
02.12.2009 16:51

Получается 304 счет тоже не катит, и в отчете 0503127 не садится. В описании так и написано:<br>КО 1.304.05 (кроме оборотов со счетами 1.304.04, 00) – ДО 1.304.05 (кроме оборотов со счетами 1.304.04, 00).<br>КО 1.210.02 (кроме оборотов со счетами 1.304.04, 00) – ДО 1.210.02 (кроме оборотов со счетами 1.304.04, 00).

Metelkina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.05.2009
Сообщений: 513
Пост №9
 
04.12.2009 00:04

Тогда придется делать все по правилам - ОС и МЗ передавать как внутриведомственное перемещение через 304.04. Остальные счета закрывать, формировать передаточный баланс, в другой организации по балансу вводить все остатки.

вопросик
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 75
Пост №10
 
16.12.2009 08:45

А не подскажите еще такой момент: через какой документ нужно переносить ос, которые находятся на забалансе?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация