Добрый день! При формировании документа "Регламентные операции налог.учета(по налогу на прибыль)" в Комплексная автоматизация1.0.15.1 ,нормирование расходов в НУ (ДМС,представительские ит.д)<br>проводки по кредиту.счета НУ26 формируются без учета подразделений (субконто берется (<>))и по дебету НУ 90.08 без распределения по номенклатуре продукции.<br><br><br>Счет Дт Счет Кт Сумма<br>Субконто Дт Субконто Кт Содержание<br>Вид учета Дт Вид учета Кт Номер журнала<br>90.08 26.02 28 895,33<br>(<>) (<>) Расходы по ДМС Закрытие счетов косвенных расходов<br>НУ НУ <br>90.08 26.02 -32 986,3<br>(<>) (<>) Расходы по ДМС Закрытие счетов косвенных расходов<br>ВР ВР <br>90.08 26.02 4 090,97<br>(<>) (<>) Расходы по ДМС Закрытие счетов косвенных расходов<br>ПР ПР <br>При этом все ненормируемые расходы закрываются правильно при форм.док "Расчет себестоимости" и в БУ и в НУ,<br>в нормируемые закрываются с видом учета ВР с учетом подразделений и путем распределения по номенклатуре продукции:<br><br>90.08 26.02 32 986,3<br>Продукция №1 (№2ит.д) Администрация Расходы по ДМС Распределение общехозяйственных расходов<br>ВР ВР <br>Т.о. в итоге на счетах НУ остаются остатки в разрезе субконто, хотя в целом 0.<br>Как правильно настроить проводки по документу "Регламентные операции налогового учета(по налогу на прибыль). Спасибо заранее.