Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Другие решения на платформе "1С:Предприятие 8"]

Отражение в КУДиР расходов по реализации изделий, полученных из переработки. Комплексная 8

Irven
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.03.2013
Сообщений: 5
Пост №1
 
29.03.2013 21:25

"Программа - 1С Комплексная автоматизация 8<br><br>Ситуация следующая: фирма занимается продажей оборудования для сельского хозяйства. Часть товаров покупается и перепродается. Другая часть - закупается в виде материалов, а затем передается стороннему заказчику для сборки. Полученное изделие (машина) после этого реализуется. С отражением расходов на сборку изделия в КУДиР и возникла проблема<br> <br>Настройки учетной политики и параметров: РАУЗ, УСН, доходы-расходы; <span>условия признания расходов: </span><br><span>материальные - передача в производство, </span><br><span>на приобретение товаров - по отгрузке;</span><br> <br>Применяемый алгоритм и картина учета: <br>1. Д10.01 К60.01 Поступление товаров и услуг<br>2. Д10.07 К10.01 Передача товаров<br>3. Д43 К10.07 Поступление из переработки - получено изделие, списаны материалы<br>4. Д20.01 К60.01 Поступление из переработки - оказаны услуги по переработке<br>5. Д90.02.1 К43 Реализация товаров и услуг6.<br> <br>Далее проводятся регламентные операции, связанные с отражением в КУДиР: проведение по партиям, восстановление последовательности НУ УСН<br> <br>Все все поступления/услуги переработки/реализации оплачены, после проведения расчета себестоимости все затратные счета красиво закрываются, отрицательных остатков по регистру Учет затрат нет. Но! В Книгу стоимость материалов и услуг по переработке не попадает. Документы Передача товаров, Поступление из переработки вообще не делают никаких движений по регистрам УСН, нет так же и колонки "Расходы в НУ - принимать/не принимать" (которая есть и ПТУ и в требовании-накладной). С покупными товарами никаких проблем, запись о расходах формируется как и надо, в момент отгрузки<br> <br>Коллеги, подскажите, что упущено, или что делается не так? Заранее спасибо"

Irven
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.03.2013
Сообщений: 5
Пост №2
 
29.03.2013 21:59

Прошу прощения, не полностью указал проводки: при получении изделия из переработки - Д20.01 К10.07 и Д43 К20.01.

Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20950
Пост №3
 
29.03.2013 22:01

А Вы уверены что можете применять УСН?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №4
 
29.03.2013 22:21

почему нет?

Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20950
Пост №5
 
29.03.2013 22:44

Отбой, воздушной тревоги!

Irven
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.03.2013
Сообщений: 5
Пост №6
 
29.03.2013 23:04

Уверен. На все сто

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №7
 
30.03.2013 10:06

> 2. Д10.07 К10.01 Передача товаров<br>а это вам обязательно нужно? У вас все "строго" и без этого вы не разберетесь сколько, с какого склада и кому вы передали в переработку? Возможно это и так, но для эксперимента попробуйте списать материалы сразу в затраты Д20 К10.01. После закрытия месяца проверьте попали в таком варианте материалы в книгу или нет?<br>> С покупными товарами никаких проблем, запись о расходах формируется как и надо, в момент отгрузки<br>может по продукции отгрузки не хватает?

Irven
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.03.2013
Сообщений: 5
Пост №8
 
30.03.2013 10:26

<span>Материалы списываемые требованием-накладной ложатся на расходы как надо. И я не против делать так: материалы - требованием, а услуги по переработке - поступлением товаров и услуг. Но как мне тогда оприходовать готовое изделие (на 43 или куда-нибудь еще - не принципиально) - придумать не смог.</span><br> <br>> может по продукции отгрузки не хватает?<br> <br>Извините, не совсем понял, что здесь имелось в виду: если вы про то, реализовано ли все что, получено, то да, все. После расчета себестоимости программа формирует суммовые пр<span>оводки д43 к20 и д90.02.1 к43, т.е себестоимость считается правильно. Проблема только в отражении всего этого в УСН</span>

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №9
 
30.03.2013 10:49

> Но как мне тогда оприходовать готовое изделие<br>а Д43 К20.01 "кто" делает? Это ли не "приход" готового изделия?<br>> (на 43 или куда-нибудь еще - не принципиально)<br> а что есть варианты и кроме 43 счета?

Irven
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.03.2013
Сообщений: 5
Пост №10
 
31.03.2013 12:10

> а Д43 К20.01 "кто" делает? Это ли не "приход" готового изделия?<br>"Поступление из переработки"<br> <br>Спасибо за совет, вопрос решен весьма просто и очевидно - материалы для переработки - "требование-накладные", услуги по переработке - "поступление товаров и услуг", оприходование изделия - "поступление из перерработки". Дальше по УСН все принимается как надо - и доходы и расходы.<br>Остается, конечно, вопрос, почему в последнем документе при упрощенке нормально не работают закладки "услуги" и "использованные материалы" - в расходы оттуда ничего не попадает. Но он чисто риторический, видимо, не доделали. Надо будет проверить в УПП..

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация