Добрый день! когда формирую главную книгу на 01.01.2016г., баланс. ф. 730 по сч. 205.31 в несколько раз увеличено сальдо по дебету и кредиту, когда сворачиваю получается реальное сальдо. Далее из ф. 730 сделала расшифровку стр. 230 по сч. 205.31 оказалось что в баланс попадает сальдо начиная с 2012 года. Когда формирую акт сверки и указываю номер договора сальдо на конец высвечивается серым (которого не существует), когда по этому же контрагенту формирую акт сверки без номера договора сальдо отсутствует (оно реальное). Подскажите пожалуйста в чём дело и что нужно откорректировать. Прилагаю скрин 1) главная книга на 01.01.2016г, 2) акт сверки с выделенным договором и акт. верки без выделенного договора. Моя программа 1 С Предприятие 8,3 (8.3.7.1845) Конфигурация 1,0 (1.0.38.6). [FILE ID=29967]