Проводки из ЗИК в БУХ
15.02.2007
21:34
#1
При формировании проводок в ЗИК кроме "нужных" постоянно образуются несколько "лишних" в которых в качестве суммы стоят копейки(например Д69.1-К91.1 сумма 17 коп, или Д69.3.1-К91.1 сумма 12 коп)причем по другим счетам в выбранной строке стоят нули. Видимо они образуются в результате каких-то округлений. И постоянно ругается "Не указан счет "Прочие расходы".
После перекачки в бухгалтерию приходится руками удалять эти "лишние" из журнала.
Вопрос - можно ли избавиться от них на стадии формирования проводок в ЗИК.
После перекачки в бухгалтерию приходится руками удалять эти "лишние" из журнала.
Вопрос - можно ли избавиться от них на стадии формирования проводок в ЗИК.
16.02.2007
02:47
#2
В Зарплате меню Помощь - Дополнения к "Описанию..."
Новое в релизе 7.70.247
"Формирование проводок"
ЕСН
" В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью
до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух
знаков после запятой, принято решение выгружать в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" эту разницу
дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200
(бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые
бухгалтер посчитает нужным.
Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась
нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим
предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их
можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным."
Убирать не надо. Ругается потому, что у Вас в Зарплате в Плане счетов нет 91.1 или 91.2. Повторите выгрузку из Бухгалтерии в зарплату, включив в выгрузку эти счета.
Новое в релизе 7.70.247
"Формирование проводок"
ЕСН
" В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью
до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух
знаков после запятой, принято решение выгружать в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" эту разницу
дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200
(бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые
бухгалтер посчитает нужным.
Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась
нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим
предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их
можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным."
Убирать не надо. Ругается потому, что у Вас в Зарплате в Плане счетов нет 91.1 или 91.2. Повторите выгрузку из Бухгалтерии в зарплату, включив в выгрузку эти счета.
Читают тему
(гостей: 1)