Закрытие делается, когда уже все налоги начислишь, сделаешь форму № 2 и баланс?
Закрытие делается, когда уже все налоги начислишь, сделаешь форму № 2 и баланс?
Я делаю закрытие месяца по заработной плате по окончанию каждого месяца при начислении налогов по з/п в 1 с. А при окончании квартала начисляю налоги (прибыль, имущество) за каждый месяц перед балансом . Ведь прибыль и имущество не заполнишь без закрытия месяца. А еще необходимо делить анализ бухгалтерского и налогового учета, у меня все идет, что и Вам желаю.
Спасибо, Ю.А. А что значит "делить анализ бухгалтерского и налогового учета"?
Это Делать, процедура в регламенте
ДелАть анализ БУ и НУ<br>меню: налоговый учёт-анализ состояния налогового учёта (1С:Бухг. 7.7.)
Налог. органы придераются, когда между налоговым и бухгалтерским учетом имеется разница. Вот я и делаю так: РЕГЛАМЕНТНЫЕ, далее АНАЛИЗ бух.и нал. учета. Ставлю период и заполняю, если есть разница то ищу ошибку. Знаете очеть помогает при заполнении отчетности, сразу показывает где ошибка.