Как в 1С Бух 7.7 реализовано реализация ГП для личных нужд (налоговый учет)
08.02.2008
10:58
#1
Часть ГП уходит для личных нужд
Для бух учета в материалах списываю на 91 счет, выписываю счет-фактруру для НДС.
Но когда идет закрытие месяца приходится в ручную ставить проводку Н07.04 -сумма отгруженной для личных нужд продукции
Подскажите, что нужно исправить или вести для того, чтобы все считалось автоматически
Для бух учета в материалах списываю на 91 счет, выписываю счет-фактруру для НДС.
Но когда идет закрытие месяца приходится в ручную ставить проводку Н07.04 -сумма отгруженной для личных нужд продукции
Подскажите, что нужно исправить или вести для того, чтобы все считалось автоматически
08.02.2008
11:21
#2
Н07.04 - косвенные расходы, счет 91 - прочие расходы (внереализационные). Программа правомерно относит суммы на Н09.
08.02.2008
11:52
#3
ТАк и есть.
Делаются проводки
91/43 количество, сумма
Н09/Н02,03 количество, сумма=0 (вроде правильно - т.к. нет пока фактической с/с)
А при закрытие месяца считается с/с готовой продукции и идет корректировка через 40.
В результате на Н07 (другие расходы, принимемуе в целях НО) образуется лишняя сумму соответствующая как раз сумме списанной на 91 счет ГП
И если сделать в ручную проводку Н07 "-списанная ГП" все получается.
Как избежать ручной проводки?
Делаются проводки
91/43 количество, сумма
Н09/Н02,03 количество, сумма=0 (вроде правильно - т.к. нет пока фактической с/с)
А при закрытие месяца считается с/с готовой продукции и идет корректировка через 40.
В результате на Н07 (другие расходы, принимемуе в целях НО) образуется лишняя сумму соответствующая как раз сумме списанной на 91 счет ГП
И если сделать в ручную проводку Н07 "-списанная ГП" все получается.
Как избежать ручной проводки?
08.02.2008
12:28
#4
> ТАк и есть.
> Делаются проводки
> 91/43 количество, сумма
> Н09/Н02,03 количество, сумма=0 (вроде правильно - т.к.
> нет пока фактической с/с)
Такого не должно быть, сумма должна быть обязательно.
Вручную можно ничего не заносить. Списание ГП для собственных нужд можно через документ "Перемещение материалов".
вид перемешения - в производство
счет затрат 91.2
и все.
> Делаются проводки
> 91/43 количество, сумма
> Н09/Н02,03 количество, сумма=0 (вроде правильно - т.к.
> нет пока фактической с/с)
Такого не должно быть, сумма должна быть обязательно.
Вручную можно ничего не заносить. Списание ГП для собственных нужд можно через документ "Перемещение материалов".
вид перемешения - в производство
счет затрат 91.2
и все.
13.02.2008
17:38
#5
Сумма нулевая - идет только количественный учет. и оэтому возникают проблемы
Все остальное я так и делаю - через перемещение материалов на 91,2
Кстати,если сумму ставилась не нулевая (изменяли константы учета - ставили по фактической себестоимости)
то в процессе закрытия периода - сумма все равно обнулялась.
Все остальное я так и делаю - через перемещение материалов на 91,2
Кстати,если сумму ставилась не нулевая (изменяли константы учета - ставили по фактической себестоимости)
то в процессе закрытия периода - сумма все равно обнулялась.
14.02.2008
12:40
#6
> Сумма нулевая - идет только количественный учет. и оэтому возникают
> проблемы
Где (когда) у вас сумма нулевая?
Пробовала все варианты (комбинации) констант.
1. В бухгалтерии учет по плановой и фактической
2. В налоговом по нулевой и по плановой.
Все закрывается правильно.
Например
Вариант в БУ по фактической, в НУ по плановой
"Перемещение материалов"
Дт 20 Кт 10 на 10000
Дт Н01.05 Кт Н02.01 10000
"Передача на склад ГП" 10 шт по плановй 500
Дт 43 Кт 40 5000
Дт Н02.03 5000
"Перемещение материалов" 1 шт для собственных нужд
Дт 91.2 КТ 43 500
Дт Н09 Кт Н02.03 500
"закрытие месяца БУ"( проводки касающие только ГП)
Дт 40 кт 20 10000
Дт 43 Кт 40 5000
Дт 91.2 Кт 43 500
"закрытие месяца НУ"
Дт Н02.03 5000
Дт Н09 Кт Н02.03 500
Кт Н01.05 10000
Например
Вариант в БУ по фактической, в НУ по нулевой
"Перемещение материалов"
Дт 20 Кт 10 на 10000
Дт Н01.05 Кт Н02.01 10000
"Передача на склад ГП" 10 шт по плановй 500
Дт 43 Кт 40 5000
Дт Н02.03 0,00
"Перемещение материалов" 1 шт для собственных нужд
Дт 91.2 КТ 43 500
Дт Н09 Кт Н02.03 0,00
"закрытие месяца БУ"( проводки касающие только ГП)
Дт 40 кт 20 10000
Дт 43 Кт 40 5000
Дт 91.2 Кт 43 500
"закрытие месяца НУ"
Дт Н02.03 10000
Дт Н09 Кт Н02.03 1000
Кт Н01.05 10000
> проблемы
Где (когда) у вас сумма нулевая?
Пробовала все варианты (комбинации) констант.
1. В бухгалтерии учет по плановой и фактической
2. В налоговом по нулевой и по плановой.
Все закрывается правильно.
Например
Вариант в БУ по фактической, в НУ по плановой
"Перемещение материалов"
Дт 20 Кт 10 на 10000
Дт Н01.05 Кт Н02.01 10000
"Передача на склад ГП" 10 шт по плановй 500
Дт 43 Кт 40 5000
Дт Н02.03 5000
"Перемещение материалов" 1 шт для собственных нужд
Дт 91.2 КТ 43 500
Дт Н09 Кт Н02.03 500
"закрытие месяца БУ"( проводки касающие только ГП)
Дт 40 кт 20 10000
Дт 43 Кт 40 5000
Дт 91.2 Кт 43 500
"закрытие месяца НУ"
Дт Н02.03 5000
Дт Н09 Кт Н02.03 500
Кт Н01.05 10000
Например
Вариант в БУ по фактической, в НУ по нулевой
"Перемещение материалов"
Дт 20 Кт 10 на 10000
Дт Н01.05 Кт Н02.01 10000
"Передача на склад ГП" 10 шт по плановй 500
Дт 43 Кт 40 5000
Дт Н02.03 0,00
"Перемещение материалов" 1 шт для собственных нужд
Дт 91.2 КТ 43 500
Дт Н09 Кт Н02.03 0,00
"закрытие месяца БУ"( проводки касающие только ГП)
Дт 40 кт 20 10000
Дт 43 Кт 40 5000
Дт 91.2 Кт 43 500
"закрытие месяца НУ"
Дт Н02.03 10000
Дт Н09 Кт Н02.03 1000
Кт Н01.05 10000
Нормативный учет списания материалов в прогамме ПУБ 1СЗапись книги продаж и книги покупок по квартально или по месячно?
Читают тему
(гостей: 1)