Проблема с услугами в 41 счете

Новая тема
Добрый день!<br>Используем Бухгалтерию предприятия 1.6.<br><br>Наша фирма занимается перепродажей услуг. То есть делается документ поступление товаров и услуг (при проводке оприходываются услуги на 41 счет (только в денежном отображении)), Потом делатся реализация товаров и услуг (при проводке услуги не списываются с 41 счета). То есть получается "бешенный" дебет и нулевой кредит в позиции по услугам. <br>Что делаем не правильно???<br><br>По 41 счету делаем "Товарный отчет", смотрим что забыли указать или провести. Бывает такое что услуги купили в этом месяце, а продали в следующем .... вот желательно бы увидеть это остаток на складе
Вы план счетов в глаза видели когда-нибудь? Где там написано, что на 41сч можно отражать услуги?
Интересно это какие такие услуги что складируются ?
Хе, мне понятна ваша ирония! Мне, как человеку немного далекому от бухгалтерии (системный администратор) тоже не понятно как услуги могут складироваться, но факт остается фактом.<br><br>Стандартная конфигурация Бухгалтерия предприятия 1.6.5.2. Делаю документ поступление товаров и услуг, в табличной части услуги добавляю номенклатуру, которая помечена как услуга (ну количество и т.д. соотоветственно), провожу и вижу на 41 счете дебет по данной позиции на данную сумму (количество отсутствует). при реадизации этих услуг ни чего на 41 счете не отображается.<br><br>Было предложение данные услуги переделать в товары, тогда возникает вопрос а как печатать тогда акт выполненных работ???<br><br>К тому же, нужно чтобы эти услуги правильно отображались в 41 счете, ибо по нему делается "товарный отчет", то есть по СУММОВЫМ остаткам на складе на каждый месяц проверяется а все ли документы мы ввели. А часть услуг мы покупаем в этом месяце, а продаем в следующем, то есть на конец месяца должна выходить сумма оставшихся услуг.<br><br>Если есть мысли как это сделать очень хотелось бы их увидеть...
Вы же сами пишите ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ! Слово товар ничего не говорит? По плану счетов на 41 сч отражаются ТОЛЬКО ТОВАРЫ. У Вас неправильное ведение бухучёта, а за это есть наказание.
>>Стандартная конфигурация Бухгалтерия предприятия 1.6.5.2. Делаю документ поступление товаров и услуг, в табличной части услуги добавляю номенклатуру, которая помечена как услуга (ну количество и т.д. соотоветственно), провожу и вижу на 41 счете дебет по данной позиции<br><br>Что тогда я делаю не верно??? А куда тогда надо писать эти услуги, если потом они перепродаются??? И как вести суммовой остаток их на конец месяца???
> А куда тогда надо писать эти услуги, если потом они перепродаются??? <br><br>Круто! Услуги уже не только складируются, но еще и перепродаются!<br><br>Можно вручать Нобелевскую премию в области бухучета.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход