Сторно реализации и счет фактуры за прошлый период

Новая тема
подскажите пожалуйста!!!
надо лорнировать реализацию и счет фактуру за прошлый период! я сделала сторно записи книги продаж, затем сторно реализации и  сторно счет-фактуры! суммы отсторнировались количество тоже, НО я предполагаю что количество в опер учете по этим позициям должно изменится, но оно без изменений!!! Может я что то неправильно делаю или ход мысли не правильный((((
цель сторнирования?
если это вовзрат, то и делаете возврат и заносите его в книгу покупок.
просто были оформленны реализационные документы не на того конрагента и фактически это не возврат!!!
у меня была еще идея сделать бух справкой просто долг перенеситти на др контрагента, первичку сделать только бумажные носители а в проге нгичего не править, соответственно после этого 62 счет пойдет!!!
подскажите как правильно исправить контрагента в реализационных докуменах за прошлый период???? (((((
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход